你好,可以選擇分兩個(gè)公司做小規(guī)模納稅人,稅率3%
稅收籌劃:甲公司年應(yīng)納增值稅銷(xiāo)售額為900萬(wàn)元,會(huì)計(jì)核算制度也比較健全,符合一般納稅人的條件,屬于增值稅一般納稅人,適用13%的增值稅稅率。但是,該企業(yè)準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷(xiāo)項(xiàng)稅額的30%。增值稅負(fù)擔(dān)比較重。
某生產(chǎn)型工業(yè)企業(yè)年應(yīng)納增值稅銷(xiāo)售額(不含稅)為500萬(wàn)元,會(huì)計(jì)核算比較健全,符合增值稅一般納稅人的條件,屬于增值稅一般納稅人,銷(xiāo)貨適用13%的增值稅稅率。但是,該企業(yè)準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,僅占銷(xiāo)項(xiàng)稅額的10%。該企業(yè)現(xiàn)有兩套方案,請(qǐng)做出納稅籌劃
某生產(chǎn)型工業(yè)企業(yè)年應(yīng)納增值稅銷(xiāo)售額(不含稅)為550萬(wàn)元、會(huì)計(jì)核算比較健全符合增值稅一般納稅人的條件,屬于增值稅-般納稅人,銷(xiāo)貨適用13%的增值稅稅率。但是該企業(yè)準(zhǔn)子從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,僅占銷(xiāo)項(xiàng)稅額的10%。該企業(yè)現(xiàn)有兩套方案可供選擇:?方案一:繼續(xù)以增值稅一般納稅人的身份存在;方案二:分立為兩個(gè)企業(yè),以小規(guī)模納稅人身份存在。從節(jié)稅的角度,該企業(yè)應(yīng)當(dāng)選擇哪套方案?請(qǐng)對(duì)該企業(yè)的增值稅納稅人身份選擇進(jìn)行納稅籌劃。
2022年度,甲公司年應(yīng)納增值稅銷(xiāo)售額為900萬(wàn)元,會(huì)計(jì)核算制度也比較健全,符合一般納稅人的條件,屬于增值稅一般納稅人,適用13%的增值稅稅率。但是,該企業(yè)準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷(xiāo)項(xiàng)稅額的30%。增值稅負(fù)擔(dān)比較重。二、客戶方案納稅金額計(jì)算甲公司每年應(yīng)納增值稅∶900×13%-900×13%×30%=81.9(萬(wàn)元)。
2022年度,甲公司年應(yīng)納增值稅銷(xiāo)售額為900萬(wàn)元,會(huì)計(jì)核算制度也比較健全,符合一般納稅人的條件,屬于增值稅一般納稅人,適用13%的增值稅稅率。但是,該企業(yè)準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷(xiāo)項(xiàng)稅額的30%。增值稅負(fù)擔(dān)比較重。
老師,股東有股份但是沒(méi)有實(shí)際投資份額,轉(zhuǎn)讓股份現(xiàn)在需要去大廳辦理?
老師您好,我想問(wèn)您一下,如果說(shuō)員工被公司辭退了,需要怎樣做才能確保自己能拿到失業(yè)金?您能詳細(xì)的說(shuō)一下流程嗎
比如投產(chǎn)生產(chǎn)160個(gè),生產(chǎn)出有155個(gè)是良品,5個(gè)不良品。然后把5個(gè)不良品返修好,這返修工時(shí)算生產(chǎn)工時(shí)嗎
2024年10月底成立,公司剛成立時(shí)的章程股權(quán)認(rèn)繳比例50:50,實(shí)繳是按62.5:37.5轉(zhuǎn)入投資款,37.5是11月到賬,62.5是今年1月到賬,7月辦理股權(quán)轉(zhuǎn)讓?zhuān)娜绾尾僮鳎ㄐ∫?guī)模納稅人,季度申報(bào)的)
老師 會(huì)計(jì)主管擔(dān)任出納工作內(nèi)容 付款合理嗎
您好,老師,我們是小規(guī)模納稅人,建筑裝修,現(xiàn)在是包工包料,開(kāi)發(fā)票項(xiàng)目名稱開(kāi)什么?
一家企業(yè)進(jìn)飼料養(yǎng)牛賣(mài)牛糞,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,牛和牛糞分?jǐn)偙壤话闶嵌嗌??哪一個(gè)比重大一些?
給國(guó)外供應(yīng)商代扣代繳了一筆增值稅和所得稅,增值稅認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)那里頁(yè)面,什么時(shí)候顯示出來(lái)呀?國(guó)內(nèi)公司承擔(dān)的稅費(fèi),所得稅是直接做成本里嗎?
老師,一般納稅人,不開(kāi)票價(jià)為20萬(wàn)的產(chǎn)品?,F(xiàn)在客戶讓開(kāi)票,只加3個(gè)點(diǎn),這樣夠嗎
請(qǐng)問(wèn)老師,現(xiàn)在給員工發(fā)福利還視同銷(xiāo)售么