你好,那你具體疑問(wèn)是什么呢

稅收籌劃:甲公司年應(yīng)納增值稅銷(xiāo)售額為900萬(wàn)元,會(huì)計(jì)核算制度也比較健全,符合一般納稅人的條件,屬于增值稅一般納稅人,適用13%的增值稅稅率。但是,該企業(yè)準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷(xiāo)項(xiàng)稅額的30%。增值稅負(fù)擔(dān)比較重。
某生產(chǎn)型工業(yè)企業(yè)年應(yīng)納增值稅銷(xiāo)售額(不含稅)為500萬(wàn)元,會(huì)計(jì)核算比較健全,符合增值稅一般納稅人的條件,屬于增值稅一般納稅人,銷(xiāo)貨適用13%的增值稅稅率。但是,該企業(yè)準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,僅占銷(xiāo)項(xiàng)稅額的10%。該企業(yè)現(xiàn)有兩套方案,請(qǐng)做出納稅籌劃
一般納稅人轉(zhuǎn)變?yōu)樾∫?guī)模納稅人案例一、客戶需求(客戶基本方案)2022年度,甲公司年應(yīng)納增值稅銷(xiāo)售額為900萬(wàn)元,會(huì)計(jì)核算制度也比較健全,符合一般納稅人的條件,屬于增值稅一般納稅人,適用13%的增值稅稅率。但是,該企業(yè)準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷(xiāo)項(xiàng)稅額的30%。增值稅負(fù)擔(dān)比較重。二、客戶方案納稅金額計(jì)算甲公司每年應(yīng)納增值稅∶900×13%-900×13%×30%=81.9(萬(wàn)元)
2022年度,甲公司年應(yīng)納增值稅銷(xiāo)售額為900萬(wàn)元,會(huì)計(jì)核算制度也比較健全,符合一般納稅人的條件,屬于增值稅一般納稅人,適用13%的增值稅稅率。但是,該企業(yè)準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷(xiāo)項(xiàng)稅額的30%。增值稅負(fù)擔(dān)比較重。二、客戶方案納稅金額計(jì)算甲公司每年應(yīng)納增值稅∶900×13%-900×13%×30%=81.9(萬(wàn)元)。
2022年度,甲公司年應(yīng)納增值稅銷(xiāo)售額為900萬(wàn)元,會(huì)計(jì)核算制度也比較健全,符合一般納稅人的條件,屬于增值稅一般納稅人,適用13%的增值稅稅率。但是,該企業(yè)準(zhǔn)予從銷(xiāo)項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額較少,只占銷(xiāo)項(xiàng)稅額的30%。增值稅負(fù)擔(dān)比較重。
有四家亞馬遜店鋪對(duì)應(yīng)了四個(gè)國(guó)內(nèi)小規(guī)模納稅人公司,之前一直0申報(bào),第五個(gè)小規(guī)模納稅人公司沒(méi)有店鋪,但是支付所有正常運(yùn)轉(zhuǎn)支出(房租,員工工資、社保、采購(gòu)),現(xiàn)在電商平臺(tái)給稅務(wù)局報(bào)送銷(xiāo)售數(shù)據(jù),我怎么去合規(guī)化操作呢?用第五家公司去辦理出口資質(zhì)等,然后與店鋪公司簽訂代運(yùn)營(yíng)合同,后續(xù)代理報(bào)關(guān),申請(qǐng)免稅等可以嗎?
老師,小規(guī)模納銳人在9月30日計(jì)提工會(huì)經(jīng)費(fèi)是1648元,在電子稅務(wù)局申報(bào)工會(huì)經(jīng)費(fèi)是600多元,計(jì)提多了,現(xiàn)在企業(yè)所得稅都已經(jīng)申報(bào)了,9月份多計(jì)提了工會(huì)經(jīng)費(fèi),有啥影響不,
充回未開(kāi)票收入后,成本需要沖回嗎
老師,企業(yè)買(mǎi)的真空泵有5100,有2100的,可以直接費(fèi)用化還是入固定資產(chǎn),
老師,我家有一筆餐飲費(fèi)發(fā)票我做成差旅費(fèi),那個(gè)進(jìn)項(xiàng)能抵扣么?
三個(gè)點(diǎn)的雪花水開(kāi)出去怎么寫(xiě)會(huì)計(jì)科目?
請(qǐng)問(wèn)集團(tuán)公司承攬了燃?xì)夤芫W(wǎng)改造項(xiàng)目,是業(yè)主方,我們公司是集團(tuán)下面的子公司與建設(shè)管理公司簽訂服務(wù)協(xié)議,服務(wù)主要為派遣專(zhuān)業(yè)人員負(fù)責(zé)項(xiàng)目服務(wù),計(jì)量支付,政府文件提交結(jié)算,居民溝通協(xié)調(diào)工作等。我們公司是否可以對(duì)項(xiàng)目的勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理作為成本入賬,是否可以以其他途徑入賬
老師,上月有抵扣的,這月開(kāi)票的銷(xiāo)項(xiàng)稅額結(jié)轉(zhuǎn)分錄怎么做
2024年的賬我可以做到2025年1月份嗎,2024年沒(méi)有購(gòu)買(mǎi)軟件
開(kāi)發(fā)票備注欄超過(guò)200字 怎么把標(biāo)紅色的去掉


呀!老師,不好意思,忘記說(shuō)了,問(wèn)題就是:選擇以一般納稅人還是以小規(guī)模納稅人納稅
你這個(gè)金額如果只一個(gè)公司就只能做一般納稅人,但是可以選擇開(kāi)兩個(gè)公司,各做小規(guī)模,那稅率現(xiàn)在只有1%
好的,謝謝老師
?不客氣,祝你工作順利!方便請(qǐng)五星好評(píng)一下,謝謝!