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2022年度,甲公司年應(yīng)納增值稅銷售額為900萬元,會計核算制度也比較健全,符合一般納稅人的條件,屬于增值稅一般納稅人,適用13%的增值稅稅率。但是,該企業(yè)準(zhǔn)予從銷項稅額中抵扣的進(jìn)項稅額較少,只占銷項稅額的30%。增值稅負(fù)擔(dān)比較重。二、客戶方案納稅金額計算甲公司每年應(yīng)納增值稅∶900×13%-900×13%×30%=81.9(萬元)。

2022-09-18 12:00
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-18 12:03

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2022-09-18
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2022-09-18
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2022-09-18
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2022-03-21
您好,你可以成立一兩個小規(guī)模納稅人,來分擔(dān)您的稅負(fù),小規(guī)模納稅人季度銷售額不超過45萬,免增值稅,一個小規(guī)??梢韵?80萬的銷售額,這樣您的銷項就可以減少了,降低您的稅負(fù)
2021-11-01
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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