您好,公司返利收入會(huì)計(jì)分錄 銷(xiāo)售返利如采用返回所銷(xiāo)售商品方式的,據(jù)稅法的規(guī)定,作銷(xiāo)售處理,計(jì)繳增值稅。 1、支付銷(xiāo)售返利方 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 期末的時(shí)候?qū)栀?zèng)的商品進(jìn)行納稅調(diào)整 2、對(duì)于收到銷(xiāo)售返利方 如果收到了供貨方開(kāi)具的發(fā)票 借:庫(kù)存商品 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 如果是不開(kāi)具發(fā)票的 借:庫(kù)存商品 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 3、如果是直接返還支付銷(xiāo)售返利方 借:銷(xiāo)售費(fèi)用 貸:銀行存款 也可以這么做: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:銀行存款 4、收到銷(xiāo)售返利方 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出)
老師,收到廠家的銷(xiāo)售返利怎么做賬?
想問(wèn)下公司收到20年供貨商返利,分別收到貨品的返利和現(xiàn)金返利,我要怎么記賬呢?
老師,收到的返利怎么記賬呀?
老師收到返利負(fù)數(shù)發(fā)票怎么做賬呀
老師好,企業(yè)收到返還的工會(huì)經(jīng)費(fèi)怎么記賬
老師,營(yíng)業(yè)執(zhí)照變更了單位名稱(chēng)和法人名字,要按最新的變更日期30日之內(nèi)去做稅務(wù)登記嘛?(營(yíng)業(yè)執(zhí)照日期2025年5月16號(hào))
老師 如果公司24年有欠繳社保的 工商年報(bào)的時(shí)候 要填欠繳多少 那我是把欠繳的公司負(fù)擔(dān)的的和個(gè)人負(fù)擔(dān)的要全部加起來(lái)填寫(xiě)嗎
老師您好,有代賬公司幫我們報(bào)個(gè)稅。 我們給他們一個(gè)員工的工資是8000元,他們按照8000元報(bào)個(gè)稅的。 但是實(shí)際上員工工資,對(duì)公賬戶給發(fā)了7800,這種情況,資金和報(bào)稅金額不一致。 請(qǐng)問(wèn)老師我該怎么辦呢?公賬發(fā)8000,讓他把200送回來(lái)還是? 否則怕有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)啊,不知道怎么做,或者提前發(fā)200,下個(gè)月少發(fā)點(diǎn)?
公司有部分員工是未繳納社保的,老板擔(dān)心產(chǎn)生糾紛,員工勞動(dòng)仲裁有麻煩。怎么可以避免這類(lèi)情況發(fā)生
@樸老師,你們這個(gè)82765.26包含要扣的14600嗎? 是的,老師,包含
在養(yǎng)老院交2000,又在護(hù)理院用醫(yī)保刷2000,現(xiàn)在需要在護(hù)理院退500,分錄怎么寫(xiě)
老師,從實(shí)務(wù)的角度上,我們是23年成立的公司,23年--24年3月的開(kāi)辦費(fèi)有1萬(wàn)左右沒(méi)有票,匯算時(shí),我不調(diào)增,有多大的風(fēng)險(xiǎn)
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)一下高校的固定的宣傳欄應(yīng)該入固定資產(chǎn)的哪一類(lèi)呢?
請(qǐng)問(wèn)居民企業(yè)之間的借款合同要交印花稅嗎
工會(huì)經(jīng)費(fèi)的支出取得專(zhuān)票能抵進(jìn)項(xiàng)稅么?
老師,第四點(diǎn)看不懂,能解釋一下嗎
您好,相當(dāng)于沖減了您的成本,對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)也減少。
我們是第三種的情況,這樣的話,就按照第三點(diǎn)做分錄,然后就不用做第四點(diǎn)的分錄了吧?