同學你好 計入其他業(yè)務收入就行了
我是購買方,收到供貨商開的紅字發(fā)票,為年終返利返利10350元,怎么入賬,做憑證,借,應付賬款,貸,應交稅金,和什么呀
收到采購返利積分60000,返利積分只能用于下次拿貨,拿貨20萬,積分扣30%即6萬,現(xiàn)金付70%即14萬 收到返現(xiàn)和下次進貨分別怎么寫分錄
想問下公司收到20年供貨商返利,分別收到貨品的返利和現(xiàn)金返利,我要怎么記賬呢?
老師,供應商給我們的返利先算成金額然后我們需要用的時候給我們貨物抵這筆返利金額,返利金不含稅也不開票,我收到供應商給我的返利金額的時候我需要怎么計提分攤到當月利潤?還有為什么要計提分攤到當月利潤里面,不是很理解,
老師,收到一筆供應商給我們的返利,用來抵扣貨款,當收到這筆返利時2萬金額這個要怎么寫分錄,
老師,請問有加工收入,要結轉成本嗎,結轉產(chǎn)成品成本還是銷售成本?
老師,假如供應商24年給我們補貼款是20萬,假如我們訂20萬的貨他們會給20萬的貨。在沒有收到發(fā)票前我們的賬務處理是,借 庫存商品 20萬 貸 預付賬款20萬。收到發(fā)票后知道其進項稅是2.3萬且是專票,因此我們又對專票進行認證,然后進行賬務處理 借 庫存商品-2.3萬 貸 應交增值稅-進項稅 -2.3萬。貨已經(jīng)銷售完畢,但后來檢查又覺得這樣做不對,因為這個是供應商給的補貼款,應該是要沖減成本,又進行了賬務修改, 借主營業(yè)務成本 -20萬 預付賬款-20萬。現(xiàn)在又感覺不對,老師能幫忙捋一捋嗎
老師,請問小規(guī)模的增值稅需要計提嗎
老師,填寫職工薪酬支出及納稅調整表,賬載金額、實際發(fā)生額、稅收金額分別怎么取數(shù)啊
出口退稅發(fā)票稽核是稽核什么、稽核時間嗎
電商企業(yè)有稅負率嗎?謝謝你了
怎么預繳外省稅務局增值稅,之前經(jīng)辦人已經(jīng)走了,用誰的身份進去,現(xiàn)在的辦稅員身份進去嗎
老板父母租的鋪面無償給老板開公司當辦公室,雙方都需要交什么稅
以前就是我們會把那個加班工資兩個周六的會顯現(xiàn)出來,就可能一一個周六是500,兩個就是各500,那現(xiàn)在的話就是站在那個勞動法的角度上的話,是不是。他們就建議就是可以把周六的這個加班的時間,然后就是怎么樣平攤到合理的。然后就算的是周一到周五的這種加班,可能周一到周五的就按算7點5個小時這樣子。然后每天少的那個半個小時就勻到周六里面去。如何計算這個工資表合理呢
2024年企業(yè)所得稅匯算清繳,不想退稅367.98元,在45項其他中調增了90282.33,退稅金額就是0元,但是公司固定資產(chǎn)原值只有59362.84元,本年折舊和稅收折舊都是5097.27元,沒有一次性抵扣。是不是調增45項其他有沖突??謝謝老師。
為什么不算到營業(yè)外收入中呢?
也可以 這個看你自己做
內(nèi)賬無所謂,那要是內(nèi)賬呢?哪個比較好,有什么區(qū)別嗎老師
內(nèi)賬的話是做啥都可以 咩有區(qū)別
如果要是外賬呢?怎么做更好?
外賬計入營業(yè)外收入也可以