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政府會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),收到托管單位上交的以前年度稅后利潤,財(cái)務(wù)和預(yù)算分錄應(yīng)該怎么做?(我們不是股東)

2022-04-02 13:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-02 13:36

那你真的是屬于代收代付 收到 借,銀行存款 貸,應(yīng)交財(cái)政款 繳納做相反處理 預(yù)算會(huì)計(jì)不處理

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快賬用戶6379 追問 2022-04-02 13:38

不是財(cái)政資金呀,是代管下面的公司上交的,我們是二級(jí)差額單位

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齊紅老師 解答 2022-04-02 13:50

就是不屬于財(cái)政資金 預(yù)算會(huì)計(jì)才不處理的

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快賬用戶6379 追問 2022-04-02 13:58

但就是交給我們的,我們不再上交呀,為撒要計(jì)入應(yīng)交財(cái)政款呢?

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齊紅老師 解答 2022-04-02 14:00

借,銀行存款 貸,事業(yè)收入 借,資金結(jié)存 貸,事業(yè)預(yù)算收入 你這種直接計(jì)入事業(yè)收入處理

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那你真的是屬于代收代付 收到 借,銀行存款 貸,應(yīng)交財(cái)政款 繳納做相反處理 預(yù)算會(huì)計(jì)不處理
2022-04-02
你好;?收到以前年度其他應(yīng)收款, 借:銀行存款 貸:其他應(yīng)收款 不用做預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 用這筆錢支出時(shí),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄, 借:業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)用(單位管理費(fèi)用) 貸:其他應(yīng)收款 銀行存款 (或借方發(fā)生額,視支出和借款大小而定) 預(yù)算會(huì)計(jì)分錄, 借:財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)-期初余額調(diào)整 貸:資金結(jié)存-貨幣資金
2023-01-03
財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)這邊直接是借壞賬準(zhǔn)備貸,應(yīng)收賬款預(yù)算會(huì)計(jì)不作處理。
2021-03-27
您好,財(cái)政應(yīng)返還額度上繳財(cái)政,有的資金不要了,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),借;財(cái)政撥款收入,貸:銀行存款等科目,預(yù)算會(huì)計(jì),貸:財(cái)政撥款預(yù)算收入,貸:資金結(jié)存-貨幣資金等科目。有的資金要繼續(xù)申請(qǐng),財(cái)務(wù)會(huì)計(jì),借:財(cái)政應(yīng)返還額度,貸:銀行存款等科目,預(yù)算會(huì)計(jì),借:資金結(jié)存-財(cái)政應(yīng)返還額度,貸:資金結(jié)存-貨幣資金等科目。
2020-01-13
首先的話,你要看你是什么樣的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),才知道怎么樣子做這個(gè)分錄。
2020-02-26
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