那你真的是屬于代收代付 收到 借,銀行存款 貸,應(yīng)交財(cái)政款 繳納做相反處理 預(yù)算會(huì)計(jì)不處理
老師好,我是事業(yè)單位,年底財(cái)政應(yīng)返還額度上繳財(cái)政,有的資金不要了,有的資金要繼續(xù)申請(qǐng)。想問下財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)分別該怎么做憑證呢
麻煩老師繼續(xù)解答下,就是說以后我收到發(fā)票第一時(shí)間做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)嗎?付了之后就在做預(yù)算會(huì)計(jì)?但是,這樣的話時(shí)間就不一致了,財(cái)務(wù)軟件上是一個(gè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)在同一張憑證上,這個(gè)怎么做呢?之前的都沒做,都是付款了之后根據(jù)付款單一起做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,所以我也不知道該怎么做,那18年沒做的分錄現(xiàn)在做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄的話,時(shí)間怎么填?現(xiàn)在19年的我們決算做了,馬上就結(jié)賬了怎么辦呢
老師,財(cái)務(wù)軟件上是一個(gè)業(yè)務(wù)財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)在同一張憑證上,這個(gè)怎么做呢?之前的都沒做,都是付款了之后根據(jù)付款單一起做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄和預(yù)算會(huì)計(jì)分錄,所以我也不知道該怎么做,那18年沒做的分錄現(xiàn)在做財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)分錄的話,時(shí)間怎么填?現(xiàn)在19年的我們決算做了,馬上就結(jié)賬了怎么辦呢
我們單位這個(gè)月發(fā)了兩個(gè)月的工資和公積金但是只發(fā)了一個(gè)月的養(yǎng)老保險(xiǎn)和職業(yè)年金還有醫(yī)保的錢,怎么做賬呀?我們單位用的是政府會(huì)計(jì)制度,財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)和預(yù)算會(huì)計(jì)的分錄怎么做?
政府會(huì)計(jì)業(yè)務(wù),收到托管單位上交的以前年度稅后利潤,財(cái)務(wù)和預(yù)算分錄應(yīng)該怎么做?(我們不是股東)
老師,個(gè)體戶年報(bào)投入經(jīng)營資金和營業(yè)額怎么填寫,營業(yè)額填寫開票金額,投資額一定要大于營業(yè)額嗎?
老師請(qǐng)教一下 管理費(fèi) 電費(fèi)之類。貸方可以放到應(yīng)付賬款 和其他應(yīng)付款都可以吧、(我一直放到了 應(yīng)付賬款 了 用不用改成其他應(yīng)付款 有點(diǎn)模糊
老師,全資子公司24年虧損轉(zhuǎn)讓出去給自然人,假如投資金額是20萬,轉(zhuǎn)讓的到的金額是5萬,虧損15萬,我做到投資收益-15萬,請(qǐng)問現(xiàn)在匯算清繳報(bào)表投資收益那里我該怎么填寫?
老師那個(gè)免稅的蔬菜發(fā)票要怎么開呀?我點(diǎn)死了那個(gè)項(xiàng)目名稱也沒有是否免稅出來呀:(
你好會(huì)計(jì)注冊(cè)工作證明蓋單位財(cái)務(wù)章可以嗎
老師那個(gè)免稅的蔬菜發(fā)票要怎么開呀?請(qǐng)給具體操作流程,我點(diǎn)死了那個(gè)項(xiàng)目名稱也沒看到是否免稅呀
行政單位合并范圍怎么寫
請(qǐng)問匯算清繳做錯(cuò)了以后能改嗎
老師您好,請(qǐng)問月末結(jié)轉(zhuǎn)怎么操作?我是新手,從來沒操作過
你好我用u8做工資數(shù)據(jù)變動(dòng)后做到了計(jì)提工資費(fèi)用發(fā)現(xiàn)憑證金額錯(cuò)了然后看到工資分配基數(shù)不一樣怎么改
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不是財(cái)政資金呀,是代管下面的公司上交的,我們是二級(jí)差額單位
就是不屬于財(cái)政資金 預(yù)算會(huì)計(jì)才不處理的
但就是交給我們的,我們不再上交呀,為撒要計(jì)入應(yīng)交財(cái)政款呢?
借,銀行存款 貸,事業(yè)收入 借,資金結(jié)存 貸,事業(yè)預(yù)算收入 你這種直接計(jì)入事業(yè)收入處理