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青年旅舍2019年6月承攬旅游業(yè)務(wù) 就我的104.2萬元銷售額含稅 為顧客支付門票費(fèi),餐費(fèi),住宿費(fèi)30萬元,并取得符合規(guī)定的憑證 本月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為3萬元,另外該旅行社將閑置的老不動(dòng)產(chǎn)2016年4月30日前取得 出租給其他人,本月取得租金收入5.25萬元,開具增值稅普通發(fā)票,并選擇簡易計(jì)稅辦法計(jì)稅 期初留底稅額為零 請(qǐng)計(jì)算該旅行社本月應(yīng)納稅的增值稅

2022-04-02 11:21
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-02 13:00

你好 (104.2-30)/1.06*0.06+5.25/1.05*0.05等于4.45 需要交納的增值稅等于4.45減3

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2022-04-02
你好 (104.2-30)/1.06*0.06+5.25/1.05*0.05等于4.45 需要交納的增值稅等于4.45減3
2022-04-02
算該旅行社7月應(yīng)繳納的增值稅稅額=(80-58)*6%%2B(110-70)*6%%2B(27-13)*6%=4.56
2022-09-01
你好同學(xué) 計(jì)算當(dāng)月該食品廠應(yīng)納增值稅稅額=(25750/1.03%2B60000)*0.03 該旅行社7月應(yīng)繳納的增值稅稅額=(80-58%2B110-70%2B40%2B27-13)/1.06*0.06
2022-09-02
你好需要計(jì)算做好了給你
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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