同學(xué)您好,一般是不可以的
小微企業(yè)季度銷售額3391.08,開票稅率是1%,增值稅納稅申報(bào)表(小規(guī)模納稅人適用)里面第20欄其中小微企業(yè)免稅額是怎么計(jì)算
小規(guī)模季度開票低于45萬申報(bào)增值稅,怎么申報(bào),是填第10欄小微企業(yè)免稅銷售額跟19欄免稅額,對(duì)吧?
小規(guī)模增值稅申報(bào)表小微企業(yè)免稅銷售額和小微企業(yè)免稅額欄里能填負(fù)數(shù)嘛
老師,問一下,小規(guī)模企業(yè) ,增值稅申報(bào)表:開票收入和不開票收入全填在小微企業(yè)免稅銷售額里,對(duì)嗎 第四大欄免稅銷售額
老師,小規(guī)模季度沒超過30萬,在申報(bào)增值稅時(shí),普票銷售額填寫在10欄小微企業(yè)免稅銷售額,按銷售額的3%填寫在20欄本期小微企業(yè)免稅額,是這樣嗎?
老師麻煩問一下去年暫估的成本現(xiàn)在發(fā)票來了,我匯算清繳不用調(diào)了那賬務(wù)處理我應(yīng)該怎么做,第一次遇到
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營所得,第三季度是220萬利潤,如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時(shí)候,營業(yè)執(zhí)照上注冊資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
那第一欄可以是負(fù)數(shù)嘛,小規(guī)模上年開錯(cuò)稅率,發(fā)票上有1%也有免稅,都開成1%了,這個(gè)怎么處理
銷售額開了紅字發(fā)票可以是負(fù)數(shù)
這個(gè)怎么處理,原發(fā)票有1%也有免稅,都開成1%了,我要整張發(fā)票全部重紅嘛,然后在開藍(lán)字發(fā)票?藍(lán)字發(fā)票是只開錯(cuò)的還是錯(cuò)的對(duì)的都開
錯(cuò)的全沖了,開對(duì)的藍(lán)字
對(duì)的藍(lán)字只開原來錯(cuò)的還是錯(cuò)的對(duì)的都重新開一遍,申報(bào)表怎么填
沖了多少就開回來多少,確保結(jié)果正銷才行
我沖了1%的,開了1%和免稅的?沖了一張發(fā)票,開了一張發(fā)票,有1%也有免稅,怎么填申報(bào)表,能說詳細(xì)點(diǎn)嘛老師
您可全部沖紅,再重開就好了
申報(bào)表怎么填?申報(bào)表怎么填
能不能說詳細(xì)點(diǎn)老師
申報(bào)表沒有不一樣紅字沖了藍(lán)字又開了自然合并了的,按以前一樣申報(bào)就可以沒有特別的