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老師去年8月份退回來的發(fā)票沒有開紅字發(fā)票,這個月開紅字發(fā)票這個稅要怎么報

2022-04-01 15:47
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-04-01 15:48

你好,這個月有證書銷售額嗎?

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快賬用戶8862 追問 2022-04-01 15:50

這個沒有銷售額

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齊紅老師 解答 2022-04-01 15:51

你好,填寫你的附屬銷售額,你是下能保存嗎?如果保存不了的話,得去稅務局局。

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快賬用戶8862 追問 2022-04-01 15:54

老師還有就是去年有銷售方一直沒有給我們開發(fā)票,如果現(xiàn)在開進來有什么影響嗎

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齊紅老師 解答 2022-04-01 15:55

你好,那你之前做了成本嗎?暫估的嗎?

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快賬用戶8862 追問 2022-04-01 15:56

暫估成本了

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齊紅老師 解答 2022-04-01 16:00

只要匯算清交之前發(fā)票到了,你就可以抵扣所得稅,如果沒有發(fā)票,已暫估的這些成本抵扣不了。

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快賬用戶8862 追問 2022-04-01 16:02

那老師那個紅字發(fā)票做收入要不要交到稅啊

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齊紅老師 解答 2022-04-01 16:03

紅沖,你的收入需要退稅的。

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快賬用戶8862 追問 2022-04-01 16:04

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2022-04-01 16:11

不用客氣,工作愉快。

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你好,這個月有證書銷售額嗎?
2022-04-01
是的,要開紅字??梢圆糠珠_。
2023-12-07
1,購買方取得專用發(fā)票已用于申報抵扣的,購買方可在開票軟件中申請開具紅字增值稅專用發(fā)票信息表,申請時選擇【購買方申請,已抵扣】,無需填寫對應藍字發(fā)票的代碼和號碼 點擊【發(fā)票管理】-【信息表】-【紅字增值稅專用發(fā)票信息表填開】 上傳完成后,信息表描述為【審核通過】,方可將信息表或信息表編號交付銷售方,銷售方通過【導入網(wǎng)絡下載信息表】方式開具對應紅字發(fā)票!
2021-12-10
建議在做7月份增值稅變更
2022-09-15
你好,可以的,操作沒問題
2024-07-31
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