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老師,制造業(yè)有延期繳納的稅款,這個稅款3月份退到公戶了。那這樣的話,我怎么做賬。是沖應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅等等嗎?

2022-04-01 11:50
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-04-01 11:51

你好 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi) 稅款名

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快賬用戶5141 追問 2022-04-01 11:58

我是這樣做的。 但是我這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅賬面上的金額是120260.66元。申報(bào)表上的未交增值稅94437.33元。差額是退的這個稅款呢。咋辦。不對呢

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齊紅老師 解答 2022-04-01 12:10

你好制造業(yè)有延期繳納的稅款 按退回金額做? 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi) 稅款名 這是只是讓晚交稅,后面還要上交的??

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快賬用戶5141 追問 2022-04-01 12:15

好的,謝謝了

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齊紅老師 解答 2022-04-01 12:24

您好,不客氣祝工作學(xué)習(xí)愉快,

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快賬用戶5141 追問 2022-04-01 13:08

老師,這個退的稅款后續(xù)是要交,但是申報(bào)表上沒有退回這個金額,賬面多出退回的這個金額了

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齊紅老師 解答 2022-04-01 13:10

做前面交稅相反的分錄, 后面交稅時(shí)再交就可以

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快賬用戶5141 追問 2022-04-01 13:11

后邊交稅了就能和申報(bào)表金額對上了。但是呢,現(xiàn)在是賬面稅款是做上賬了。但是申報(bào)表沒有退的這塊稅款,這是正常的吧

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齊紅老師 解答 2022-04-01 13:14

。正常的。后面再交上就行。

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你好 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi) 稅款名
2022-04-01
你好,城鎮(zhèn)土地使用稅計(jì)提的時(shí)候,借方是稅金及附加科目?
2021-12-21
同學(xué)你好,等你把款退回來,就把之前會計(jì)分錄紅沖就可以了。
2020-12-24
你好,借應(yīng)交稅費(fèi),貸利潤分配,未分配利潤匯算清繳,納稅調(diào)增。
2024-01-10
1.借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅 70000 貸:以前年度損益調(diào)整 70000 2. 1.首先,確認(rèn)這筆稅費(fèi)的所屬期間,即2023年4-9月。這意味著在2023年的第2季度和第3季度,你應(yīng)該已經(jīng)預(yù)提了這筆稅費(fèi)。 2.如果已經(jīng)預(yù)提了稅費(fèi),那么在繳納時(shí),會計(jì)分錄如下: 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅 100000 貸:銀行存款 100000 如果之前未預(yù)提這筆稅費(fèi),那么你需要先補(bǔ)提稅費(fèi),再進(jìn)行支付: 借:以前年度損益調(diào)整(或其他相關(guān)賬戶) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅 然后,支付稅費(fèi): 借:應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅 100000 貸:銀行存款 100000
2024-01-10
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