你好 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi) 稅款名
老師咨詢一下你,我新接了一戶,他家老會計(jì)從1月到現(xiàn)在沒有結(jié)轉(zhuǎn)損益,而且城鎮(zhèn)土地使用稅沒有計(jì)提,繳納時(shí);借應(yīng)交稅費(fèi),貸;銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)一直借方有累積額,這個怎么處理
老師,我們是房地產(chǎn)公司,,繳納城鎮(zhèn)土地使用稅的分錄是這樣的嗎,借 管理費(fèi)用,貸應(yīng)交稅金-應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅 借應(yīng)交稅金-應(yīng)交土地使用稅 貸 銀行存款嗎 土地是用來開發(fā)商品房的,這樣的話。計(jì)入管理費(fèi)是正確的嗎
老師,制造業(yè)有延期繳納的稅款,這個稅款3月份退到公戶了。那這樣的話,我怎么做賬。是沖應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交城鎮(zhèn)土地使用稅等等嗎?
請問老師制造企業(yè)去1月增值稅、教育附加稅、城鎮(zhèn)土地使稅已交并計(jì)提,3月稅務(wù)局要求退稅6個月后再交納,請問完整會計(jì)分錄是:退回來時(shí):借銀行存款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)教育附加等,請問已計(jì)提的會計(jì)分錄用不用管,還有退回增值稅的另外一道分錄怎么做
您好老師,2022年4月份土地使用稅申報(bào)的時(shí)候,沒有按50%申報(bào),12月份退了多繳的土地使用稅稅務(wù)局退了公司賬號,當(dāng)時(shí)做賬分錄是 借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交土地使用稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交土地使用稅 貸:銀行存款 分錄的 現(xiàn)在多繳的土地使用稅怎么分錄老師
我們公司2019年辦理了對外貿(mào)易經(jīng)營者備案登記表,這些出口需要的資質(zhì)2019年時(shí)已辦好,現(xiàn)在準(zhǔn)備出口蔬菜雞蛋,接下來還需要怎么操作
請問,給實(shí)習(xí)生申報(bào)勞務(wù)報(bào)酬時(shí),系統(tǒng)會扣除60000元的費(fèi)用嗎?還是需要他們匯算時(shí)在扣除呢
提取盈余公積繳納個人所得稅47萬,需要繳納多少?
老師,這個原單價(jià)是多少啊?
匯算清繳固定資產(chǎn)建筑物填了原值,稅務(wù)會不會讓交房產(chǎn)稅,我們的建筑物是建的廚房
電子稅務(wù)局新增開票員,怎么新增?
請教,我們公司有個工程項(xiàng)目,確認(rèn)收入300萬,未完工,但對應(yīng)的成本支出已經(jīng)有500萬了,那么再確認(rèn)收入300萬的時(shí)候,對應(yīng)的成本是按工程項(xiàng)目利潤率結(jié)轉(zhuǎn)?還是按實(shí)際支出結(jié)轉(zhuǎn)?實(shí)際操作中大家都是怎么做的呢
老師,個人房屋出租房產(chǎn)稅稅率是多少
我想問下個體戶是不是不用報(bào)個稅呢?不用再自然人扣繳端報(bào)是嗎?
老師公司是簡易計(jì)稅收到對方開的3個點(diǎn)的專票可以進(jìn)行進(jìn)項(xiàng)抵扣嗎?
我是這樣做的。 但是我這個應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-未交增值稅賬面上的金額是120260.66元。申報(bào)表上的未交增值稅94437.33元。差額是退的這個稅款呢。咋辦。不對呢
你好制造業(yè)有延期繳納的稅款 按退回金額做? 借銀行 貸應(yīng)交稅費(fèi) 稅款名 這是只是讓晚交稅,后面還要上交的??
好的,謝謝了
您好,不客氣祝工作學(xué)習(xí)愉快,
老師,這個退的稅款后續(xù)是要交,但是申報(bào)表上沒有退回這個金額,賬面多出退回的這個金額了
做前面交稅相反的分錄, 后面交稅時(shí)再交就可以
后邊交稅了就能和申報(bào)表金額對上了。但是呢,現(xiàn)在是賬面稅款是做上賬了。但是申報(bào)表沒有退的這塊稅款,這是正常的吧
。正常的。后面再交上就行。