借庫存商品 貸應(yīng)付賬款暫估
老師好!暫估入庫賬務(wù)處理怎么處理吖(成本票未到,但是想先入賬減少稅收)
暫估成本入賬,匯繳前收到發(fā)票,賬務(wù)處理怎么做
你好我的商品已經(jīng)入庫但是沒有收到發(fā)票但是又有收入暫估成本怎么處理
你好,老師,主營業(yè)務(wù)成本暫估入賬后,收到發(fā)票賬務(wù)怎么處理
老師 之前做的暫估入庫,跨月收到發(fā)票后,是先沖紅暫估,還是先做正數(shù)收到發(fā)票的分錄?可以寫一下賬務(wù)處理么?
在建工程完工后直接轉(zhuǎn)為固定資產(chǎn)時需要哪些資料?
老師您好,我們是工程安裝行業(yè),去年7月份收到乙方開來合同總金額的發(fā)票160000萬元,到了今年工程安裝完工之后驗收時涉及到扣款35000元,請問這種情況該如保做賬務(wù)處理呀?
公司科目中沒有設(shè)置市內(nèi)交通費,發(fā)生了費用可以計入差旅費嗎
老師可以講一下資產(chǎn)附表,利潤表,現(xiàn)金流量表,他們之間的邏輯關(guān)系,謝謝老師
老師您好,能幫我解讀下小規(guī)模納稅人優(yōu)惠政策嗎
老師,這個是什么意思。我需要到哪個系統(tǒng)操作。具體如何操作呢。謝謝
老師,請問辭退員工給的經(jīng)濟(jì)賠償金和工資一起打款時,請問需要分別備注幾月工資和經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金款,分2次打到員工賬戶嗎
所屬期5月申報免抵退稅申報表,產(chǎn)生了免抵稅額2000.出口退稅抵減內(nèi)銷,這個分錄,是要在所屬期5月做,還是可以在所屬期6月做?
老師,您好!社保個人部分公司承擔(dān)了,應(yīng)該怎么做賬呀
辛苦圖片這個老師說下謝謝
不是庫存商品,而是成本哦!也是這樣處理嗎
對,再把庫存商品轉(zhuǎn)到成本里面