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你好,老師,主營業(yè)務(wù)成本暫估入賬后,收到發(fā)票賬務(wù)怎么處理

2024-08-21 14:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2024-08-21 14:53

您好,這個的話,是沖銷暫估,然后在做一個新的

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快賬用戶3125 追問 2024-08-21 14:55

我們是設(shè)備租賃公司,購買的配件和維修費(fèi)直接入成本可以嗎

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齊紅老師 解答 2024-08-21 14:56

這個的話是可以直接計(jì)入成本的額·

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您好,這個的話,是沖銷暫估,然后在做一個新的
2024-08-21
借應(yīng)付賬款貸利潤分配未分配利潤 借利潤分配未分配利潤貸應(yīng)付賬款
2022-04-20
你好,沖銷去年的那一筆暫估,然后重新按照發(fā)票做一筆憑證的
2021-05-26
借應(yīng)付賬款,借主營業(yè)務(wù)成本負(fù)數(shù),然后再做發(fā)票的,借主營業(yè)務(wù)成本貸應(yīng)付賬款。
2022-07-11
您好,這個是先紅沖的這個
2023-03-26
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計(jì)師,稅務(wù)師

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