你好!不是真實(shí)業(yè)務(wù)往來存在查賬風(fēng)險(xiǎn)
老師,我們有個(gè)合作方給我們一筆錢,但不是一次性匯給我們,分開每月匯一筆,還簽訂了協(xié)議這筆錢以后可以轉(zhuǎn)預(yù)付款,也可以轉(zhuǎn)股權(quán),如果這些都沒有的話,到期我們就要?dú)w還這筆錢給他們?,F(xiàn)在他們每個(gè)月回過來的我記到其他應(yīng)付款借方去了,但是現(xiàn)在他們購買我們公司東西,要轉(zhuǎn)預(yù)收,我可以直接轉(zhuǎn)嗎?
老師好,我們買過來一個(gè)投資公司,公司賬上有現(xiàn)金2410,其他應(yīng)付款—法人91170,未分配利 潤-88760。 其他應(yīng)付款和未分配利潤是由于每月就給法人工資,但從未發(fā)放形成的,我們現(xiàn)在買過來了這個(gè)營業(yè)執(zhí)照,這個(gè)其他應(yīng)付款也不會(huì)支付,現(xiàn)金2410也沒有收到,想咨詢老師是把賬調(diào)平以后在開始做賬好還是承接原來的賬做好?
老師好,我們家每次收到承兌,就給了一個(gè)承兌公司,幫忙貼現(xiàn),因?yàn)椋实鸵恍?。每次就是把承兌轉(zhuǎn)給他,備注往來款!她在原封不動(dòng)的轉(zhuǎn)回來,也備注往來款!然后那個(gè)利息我們用個(gè)人號(hào)給他轉(zhuǎn)過去,轉(zhuǎn)給他的個(gè)人號(hào)!我可以把承兌轉(zhuǎn)給他后,再委托他付款,付到我們賬號(hào)上,這樣操作可以嗎?
我們公司的法人之前以借款的形式給公司轉(zhuǎn)賬了 這個(gè)錢后面是要還給他的 我做的是其他應(yīng)付款 現(xiàn)在另外一家公司的錢需要走我們的公帳過一下 錢是轉(zhuǎn)到我們公帳的 然后我們又轉(zhuǎn)給我們的法人了(注:這個(gè)錢后面是要原封不動(dòng)的還回去的)相當(dāng)于這幾筆款都是轉(zhuǎn)給我們法人的 而且卡號(hào)都是一個(gè) 那這次這筆款我掛哪個(gè)科目好一點(diǎn) 為了不混淆的情況下
老師,我們公司找了一個(gè)二級(jí)代理商承包工程,就是他們負(fù)責(zé)承包幾個(gè)農(nóng)戶的電站建設(shè),每完成一個(gè)農(nóng)戶,我們就給他打一筆款,現(xiàn)在是有些農(nóng)戶已經(jīng)做完了,他問我們要錢了,但是他給不了我們發(fā)票,然后我們老板就想辦法找到了其他公司可以代開,老板的意思是一次性把這些二級(jí)代理商承包的所有農(nóng)戶的錢都算好,開在一張發(fā)票上,然后等以后哪個(gè)農(nóng)戶做完,然后就把錢打過去,像這樣陸陸續(xù)續(xù)把錢轉(zhuǎn)過去,這個(gè)過程可能得幾個(gè)月,這行不行?
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬,今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷了,借管理費(fèi)1萬,貸銀行存款1萬,現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開票開化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤增加。在利潤表要列示到終止經(jīng)營凈利潤嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤就增加了,那是不是也需要把利潤表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師