你好;? ? 你之前計入的是 管理費用去支付的;現(xiàn)在就得? 去做 貸方 以前年度損益調(diào)整; 不是做其他業(yè)務(wù)收入; 也不是 去直接沖管理費用去 ; 因為跨年了? ?
1、收到業(yè)主繳納水費 借:銀行存款 100000 ?? 貸:其他業(yè)務(wù)收入-水費 97087.38 ?????? 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-應(yīng)交稅金 2912.62 2、支付自來水公司水費 ?? 借:其他業(yè)務(wù)成本 80000 ????? 貸:銀行存款? 80000 4、月末結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)納稅金差額部分 ?? 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅? 2330.10 ???? 貸:其他業(yè)務(wù)成本 2330.10 (按向業(yè)主收取款減去付自來水或供電局(100000-80000)的差額,按銷項2912.62減掉20000/1.03*3%=582.52,等于2330.10,疫情期1%) 物業(yè)公司收到水費是這樣帳務(wù)處理嗎?還是直接 借:銀行,貸:其他應(yīng)收款,支付給自來水公司是借:其他應(yīng)收賬款,貸:銀行
老師 支付員工宿舍費用時候 水電費是員工自己交 當(dāng)時是借預(yù)付賬款借其他應(yīng)收款 貸銀行存款,收到員工水電費是借銀行存款貸其他應(yīng)收 這樣其他應(yīng)收就平了,但是后來收到了發(fā)票 就是借管理費用物業(yè)管理費 借管理費用水電費貸預(yù)收賬款貸其他應(yīng)收款,我這樣的話其他應(yīng)收款好像平不了,怎么能平呢?
老師你好,公司收到物業(yè)退回的上年度多收電費1000元,怎么做分錄?支付做借:管理費用–水電費,貸:銀行存款
我公司物業(yè)公司代扣代交電費支付時借管理費用貸銀行存款收到時借銀行存款貸其他業(yè)務(wù)收入,這是2020年的,怎么調(diào)整
物業(yè)退回去年多收的水電費,會計做成借銀行存款,貸其他業(yè)務(wù)收入,這個應(yīng)該是沖減管理費用吧?
個體戶沒有對公賬戶,有去稅局代開發(fā)票,款要怎轉(zhuǎn)給對方
老師,總分公司,總公司申報工商年報,是用合并報表的數(shù)據(jù)申報,還是總公司單獨申報
老師,上年與今年的同比變動率應(yīng)該怎么算呀
法人在公司前期墊款用于差旅、辦公費、交通費、業(yè)務(wù)招待,記賬其他應(yīng)付款,公司現(xiàn)在可以分期把錢轉(zhuǎn)給法人憑證嗎?前期記賬依據(jù)是發(fā)票,有的沒有銀行流水?,F(xiàn)在轉(zhuǎn)給法人需要什么文件嗎?比如報銷單子,但是系統(tǒng)是國外系統(tǒng),審批領(lǐng)導(dǎo)是國外的。國內(nèi)的話,她就是最大領(lǐng)導(dǎo)了
請問老師工行網(wǎng)銀,在哪里打印全月的流水?
老師顧客是掃銀行的付款碼掃碼支付的,然后進到對公賬戶,這種是借銀行,貸方是誰呢
老師,現(xiàn)金流量表是根據(jù)資產(chǎn)負債表和利潤表填列的,但感覺自己填的不夠準確,填的時候要注意什么,有關(guān)于填現(xiàn)金流量表的學(xué)習(xí)資料嗎?
你好老師,請問外貿(mào)出口企業(yè),出口方式是EXW的成交方式,請問也需要正常報關(guān)嗎?賬務(wù)如何處理
#提問#老師這月交增值稅太多,然后在下月申報期前收到客戶開來的專用發(fā)票可不可以抵扣上月的稅?
一般納稅人,收到普票或者開出普票,有什么風(fēng)險???小規(guī)模,收到專票或者開出專票,有什么風(fēng)險??什么是滯留票?如果不抵扣,就一直滯留嗎?
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我們是民間組織協(xié)會,不需要做以前年度損益調(diào)整吧
你好;民非不用;? 去沖 非限定性凈資產(chǎn)? ?
前年退這個水電費的時候,她做的是借:銀行存款,貸應(yīng)付賬款,去年她發(fā)現(xiàn)錯了更正做成,借:應(yīng)付賬款 貸:其他業(yè)務(wù)收入, 現(xiàn)在我反結(jié)賬,要怎么改?
?你好 ;? ? ?你其他業(yè)務(wù)收入? 都結(jié)轉(zhuǎn)到? ?非限定凈資產(chǎn)去;? 。 那么你 就紅沖:借? ? 其他業(yè)務(wù)收入? ? ?貸管理費用??