同一客戶(hù)的其他應(yīng)收款和其他應(yīng)付款可以對(duì)抵的
老師晚上好!在做賬過(guò)程中其他應(yīng)付款為負(fù)數(shù),怎么辦就是借法人款?怎么樣調(diào)整往來(lái),有時(shí)候銀行的往來(lái)公司掛了好幾個(gè)往來(lái)賬戶(hù)?還有的同一個(gè)公司掛的應(yīng)收賬款和應(yīng)付賬款,應(yīng)該怎樣調(diào)整?
老師,我想問(wèn)下,就是下面這個(gè)會(huì)計(jì)分錄,借:在建工程 貸:其他應(yīng)付款(貸方科目二級(jí)科目掛錯(cuò)了。)我現(xiàn)在調(diào)賬,可不可以直接調(diào)成 借:其他應(yīng)付款(對(duì)的往來(lái)科目)貸:其他應(yīng)付款(錯(cuò)的往來(lái)科目)
老師,我的應(yīng)收賬款期末借方有46000,預(yù)收貸方46000,其實(shí)他們是一個(gè)老板2家公司,之前的會(huì)計(jì)搞錯(cuò)了,一直掛在賬上,我現(xiàn)在要怎么去調(diào)整呢!實(shí)際上應(yīng)該是平的
老師你好,我是小白,剛接手小規(guī)模賬,看了上個(gè)會(huì)計(jì)做的賬,其他應(yīng)收賬款借方和其他應(yīng)付款貸方掛的同一家往來(lái)公司,這個(gè)是不是他賬做錯(cuò)呢,我應(yīng)該怎么調(diào)整
老師你好,我們和兄弟公司之間的往來(lái)我掛的是其他應(yīng)付/其他應(yīng)收。 1.他們應(yīng)該支付給我們的,借:其他應(yīng)收款,貸:管理費(fèi)用—水電費(fèi)。 2.我們應(yīng)該支付給他們的,借:管理費(fèi)用,貸:其他應(yīng)付款。 現(xiàn)在我要把兩者合并成一個(gè),全部做成其他應(yīng)付款。我其他應(yīng)收這邊應(yīng)該怎么調(diào)賬
24年一月補(bǔ)記入了一張費(fèi)用專(zhuān)票,借管理費(fèi)用9500,進(jìn)項(xiàng)稅500,貸預(yù)付賬款1萬(wàn),今年發(fā)現(xiàn),這張發(fā)票其實(shí)23年12月份就已經(jīng)被員工報(bào)銷(xiāo)了,借管理費(fèi)1萬(wàn),貸銀行存款1萬(wàn),現(xiàn)在我應(yīng)該怎么調(diào)整處理
老師,幫看下這個(gè)科目對(duì)嗎?是用成本明細(xì)科目嗎?
老師 公司干化學(xué)清洗 合同簽的是安裝工程合同 開(kāi)票開(kāi)化學(xué)清洗 這種可以嗎
我要更正2024年的個(gè)人所得稅,有幾個(gè)員工沒(méi)報(bào)工資,要增加幾個(gè)員工,怎么操作呢
盈利性幼兒園和非盈利性幼兒園報(bào)稅的時(shí)候有區(qū)別嗎
老師,問(wèn)一下公司是一般納稅人小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則,去年的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票勾選認(rèn)證了但是忘記入賬了?可以在今年入賬嗎?分錄需要怎么寫(xiě)
老師,個(gè)稅申報(bào),如果已經(jīng)繳費(fèi)了,還能更正申報(bào)嗎?
老師你好,我們公司的全資子公司4月注銷(xiāo)了,對(duì)于這個(gè)子公司的投資收益的金額,導(dǎo)致利潤(rùn)增加。在利潤(rùn)表要列示到終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn)嗎?
一般納稅人,為什么進(jìn)項(xiàng)夠用了,每個(gè)月還要交稅?
老師,所得稅匯算,業(yè)務(wù)招待費(fèi)和福利費(fèi),納稅調(diào)增后,實(shí)際利潤(rùn)就增加了,那是不是也需要把利潤(rùn)表也改成調(diào)整后的數(shù)據(jù),謝謝老師
那我現(xiàn)在接手,賬怎么處理?摘要怎么寫(xiě),分錄怎么做
同一客戶(hù)往來(lái)對(duì)沖,借:其他應(yīng)付款,貸:其他應(yīng)收款
好的,謝謝老師
好的,客氣,幫到你就好????????????? ?????????????