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請(qǐng)教老師,出口免稅貨物,不計(jì)算免抵退,但是附加稅怎么交?計(jì)提依據(jù)是什么,怎么計(jì)算?

2022-03-30 15:18
答疑老師

齊紅老師

職稱(chēng):注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-30 15:21

同學(xué)你好 生產(chǎn)型的嗎

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快賬用戶1620 追問(wèn) 2022-03-30 15:25

你好老師,是的,生產(chǎn)型

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齊紅老師 解答 2022-03-30 15:34

免稅的稅額乘以12% 這樣

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同學(xué)你好 生產(chǎn)型的嗎
2022-03-30
你好!免抵稅額是說(shuō),原來(lái)可以因?yàn)槌隹诿舛愅嘶氐倪M(jìn)項(xiàng)。 現(xiàn)在拿來(lái)抵減了內(nèi)銷(xiāo)的增值稅, 所以不是要交稅,是減少內(nèi)銷(xiāo)增值稅哈。 附加稅是根據(jù)增值稅來(lái)的,交增資時(shí)就交附加
2024-06-13
同學(xué)你好 這個(gè)是增值稅的12%
2021-08-10
【原理】免抵稅額是指內(nèi)銷(xiāo)的應(yīng)納稅額因?yàn)槌隹谕硕惖脑?,沒(méi)有向稅務(wù)機(jī)關(guān)繳納的稅款,但是同時(shí)企業(yè)也少取得了出口退稅的稅款,也就是稅務(wù)機(jī)關(guān)用出口應(yīng)退給納稅人的稅款抵免了這部分的應(yīng)納稅額,其實(shí)相當(dāng)于納稅人實(shí)際上還是繳納了的,并不是稅收的優(yōu)惠政策,所以不能免除本來(lái)應(yīng)該繳納的增值稅附帶繳納城建稅的納稅義務(wù),因此這個(gè)“免抵稅額”應(yīng)該計(jì)入到城建稅的計(jì)稅依據(jù)當(dāng)中,不能因?yàn)檎鞴芊绞降母淖儯ê?jiǎn)化手續(xù))而減少城建稅的計(jì)稅依據(jù)。 【舉例說(shuō)明】如果一個(gè)企業(yè)當(dāng)期在國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售環(huán)節(jié)應(yīng)繳納的增值稅是100萬(wàn)元,但是該企業(yè)還涉及貨物出口應(yīng)退增值稅50萬(wàn)元,這種情況下,同一個(gè)企業(yè),既有征稅的也涉及退稅的,稅務(wù)機(jī)關(guān)為了征管方便,就直接將需要退稅的50萬(wàn)元抵頂了內(nèi)銷(xiāo)環(huán)節(jié)的應(yīng)納稅額,也就是說(shuō),該企業(yè)最終只需要繳納50萬(wàn)元的增值稅就可以了。但是,內(nèi)銷(xiāo)環(huán)節(jié)涉及的稅額是100萬(wàn)元,且這100萬(wàn)屬于城建稅的計(jì)稅依據(jù),因此,我們要將實(shí)際繳納的50萬(wàn)元和免抵的50萬(wàn)元加在一起,作為城建稅的計(jì)稅依據(jù)計(jì)算繳納城建稅 反復(fù)看一下
2022-05-17
你好,看免抵退匯總表的免抵額
2022-05-17
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