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1.一般生產(chǎn)企業(yè)出口退稅里“免抵稅額”究竟是交稅還是不交稅? 2.為什么要作為城建稅及附加稅的計(jì)算依據(jù)?

2024-06-13 11:48
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2024-06-13 11:51

你好!免抵稅額是說,原來可以因?yàn)槌隹诿舛愅嘶氐倪M(jìn)項(xiàng)。 現(xiàn)在拿來抵減了內(nèi)銷的增值稅, 所以不是要交稅,是減少內(nèi)銷增值稅哈。 附加稅是根據(jù)增值稅來的,交增資時(shí)就交附加

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你好!免抵稅額是說,原來可以因?yàn)槌隹诿舛愅嘶氐倪M(jìn)項(xiàng)。 現(xiàn)在拿來抵減了內(nèi)銷的增值稅, 所以不是要交稅,是減少內(nèi)銷增值稅哈。 附加稅是根據(jù)增值稅來的,交增資時(shí)就交附加
2024-06-13
你好,不能退的免抵額部分為基數(shù)
2021-01-14
同學(xué)您好,第一問是的,是這樣做的,第二問是當(dāng)期免抵的稅額計(jì)算城建稅,教育附加費(fèi)的
2020-09-17
同學(xué)你好,是的哦,是這里
2021-10-13
增值稅申報(bào)表不需要填。要根據(jù)免抵稅額申報(bào)計(jì)算繳納附加稅
2020-06-01
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