你好; 可以計(jì)入成本去的 ;但是你要考慮收入和成本配比 ; 去年就應(yīng)該計(jì)入成本的? ; 是不是?? ?
老師你好,我想請(qǐng)問(wèn)一下,就是我現(xiàn)在做的是參公事業(yè)單位的賬,執(zhí)行的是政府會(huì)計(jì)制度。我們是去年年底成立的,然后資金的來(lái)源是原來(lái)的建設(shè)指揮部剩余的資金。今年1月收到以后就一直用的這筆資金來(lái)開支各項(xiàng)支出。然后在今年的8月份,財(cái)政就要求我們把剩余的資金交還給了他們,然后交還以后每次用款都要從財(cái)政的大平臺(tái)走了,我想問(wèn)的是:1、收到指揮部轉(zhuǎn)移過(guò)來(lái)繼續(xù)使用的資金在支出時(shí),預(yù)算會(huì)計(jì)是不是仍然是走“行政支出”?2、剩余資金交還給財(cái)政專戶時(shí),應(yīng)該怎么入賬
老師您好,公司是2019年八月份成立的小規(guī)模,當(dāng)時(shí)基本戶里也沒(méi)有錢,2019年12月份有一筆業(yè)務(wù)3000元的,12月份先開的票,所以老板就打了100元錢進(jìn)去,在稅務(wù)局代開的專票為了可以扣掉稅款的!一月份才收到錢,代賬公司也給做的應(yīng)收賬款,后面1月份貨款到了,沒(méi)有跟代賬公司說(shuō)也就沒(méi)做成收入,還在應(yīng)收上掛著的,但是同時(shí)又發(fā)生了幾筆交易,銀行扣了好幾月份手續(xù)費(fèi)有250元錢,老板又私自把錢轉(zhuǎn)到自己卡里作為報(bào)銷費(fèi)用,這些都沒(méi)跟代賬公司說(shuō),他們也沒(méi)有做賬,直到四月份老板不想讓他們代賬了,就把財(cái)務(wù)交接過(guò)來(lái)了,1-3月份的那個(gè)季度他們什么也沒(méi)做,實(shí)際上是有發(fā)生我跟你描述的這幾筆交易的,19年12月份的100元他們也沒(méi)有做賬,現(xiàn)在我想把這個(gè)應(yīng)收賬款做平,讓老板又打了3000元進(jìn)去,但是后面該怎么操作我就又糊涂了!2500的還需不需要再打到老板卡里呢?250的手續(xù)費(fèi)又該怎么做呢?不可能再扣掉這些銀行費(fèi)用的呀?所以請(qǐng)教老師
有個(gè)問(wèn)題咨詢一下,就是我們停車場(chǎng)去年一直正常運(yùn)行,正常確定收入,今年1到3月份暫停運(yùn)行,但是在3月份又因停車場(chǎng)的一些工具設(shè)施支出了一筆錢,今年3月份支出的這筆費(fèi)用,可以繼續(xù)計(jì)入停車場(chǎng)的成本核算么?(也就是說(shuō)今年暫時(shí)沒(méi)有收入,可以用去年收入繼續(xù)支出成本么?)
老師好,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)題目中我有兩個(gè)疑問(wèn):(1)2021.1.1借入的專門借款但是4.1日才使用,為什么算閑置資金投資收益的時(shí)候不能把這期間三個(gè)月的算進(jìn)去?(2)在算一般借款應(yīng)預(yù)以資本化利益費(fèi)用的時(shí)候,在7.1日專門借款用完了,一般借款貼2000萬(wàn)進(jìn)去,到10月前這筆2000應(yīng)計(jì)息3個(gè)月。到10.1號(hào)又支出2000,也就是10.1號(hào)一般借款累計(jì)支出是4000,這四千到年底計(jì)息3個(gè)月。那么我的計(jì)算公式能不能這樣列出 : 2000×8%×3/12?4000×8%×3/12 =120萬(wàn) 因?yàn)榇鸢钢薪o出的計(jì)算方式如圖2,所以我想請(qǐng)教下老師我這種方法計(jì)算是否是可以的?
我們公司以有一個(gè)業(yè)務(wù),在2021年,先支付了4800月出去,當(dāng)時(shí)的賬務(wù)處理是: 借:其他應(yīng)收 4800 貸:銀行 4800 在21年的時(shí)候并沒(méi)有收到票,直到今年2023年才收到票,拿到票之后才發(fā)現(xiàn)對(duì)方是2021年就開出來(lái)了,只是沒(méi)及時(shí)給我們,按照正常來(lái)說(shuō),這4800我們是要入成本/費(fèi)用的,但是現(xiàn)在2023年才取得2021的發(fā)票,請(qǐng)問(wèn)要怎么處理?
老師,二手車經(jīng)銷商填報(bào)表時(shí),簡(jiǎn)易計(jì)稅辦法計(jì)算的應(yīng)納稅額為什么是原價(jià)/1.01*3%,不應(yīng)是原價(jià)/1.01*1%嗎,怎樣理解
承租方的押金轉(zhuǎn)為租金,怎么會(huì)計(jì)處理
老師,勞務(wù)派遣公司的殘保金怎么交
老師你好,國(guó)有企業(yè)用自己?jiǎn)挝坏姆孔拥謧鶆?wù),債權(quán)人需要債務(wù)人將抵債的房產(chǎn)進(jìn)行開票,這個(gè)票具體怎么開具
老師,資產(chǎn)負(fù)債表上的余額跟科目余額表上的不一致,排查是資產(chǎn)負(fù)債表上固定資產(chǎn)減了折舊費(fèi)。這樣的報(bào)表有問(wèn)題沒(méi)
老師 請(qǐng)問(wèn)一下房租確認(rèn) 可以跟其他科目的做在同一日期的憑證上嗎? 因?yàn)槲抑芭e(cuò)了 現(xiàn)在想問(wèn)一下 有跟房租發(fā)票日期一天的 我直接加在 同日期的記賬憑證上可以嗎。還是要單獨(dú)做一張房租的記賬憑證
憑證登記是摘要怎么填寫又簡(jiǎn)單又描述清楚
涉稅實(shí)務(wù)是稅務(wù)師考試最難的科目嗎?
3.出口退稅實(shí)地核查:詢問(wèn)單證備案情況, 怎么回答?
老師,我想開圖一的發(fā)票,結(jié)果崩出圖二這個(gè)界面,是什么情況啊,不能開嗎?
老師,您好,你就比如,需要每個(gè)月給收費(fèi)員發(fā)放工資,暫時(shí)沒(méi)有收入,但是今年一月份的工資已經(jīng)發(fā)放了,還有打印小票的收銀紙的一些費(fèi)用也已經(jīng)支出了,支出的這部分費(fèi)用,可以計(jì)入成本嗎?這部分費(fèi)用不是去年的成本!
?你好; 那你就先就勞務(wù)成本 -工資去掛著; 有收入在結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本去? ?
我算了一下,去年的收入遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于成本了,所以想問(wèn)一下老師,可不可以繼續(xù)計(jì)入成本支出,而且就是計(jì)入勞務(wù)成本的話,也是抵扣企業(yè)所得稅,所以想咨詢一下老師!
?你好 ; 大于了成本? ; 比如你們這樣的建筑服務(wù)勞務(wù); 你可以考慮下? 你們是否簡(jiǎn)易計(jì)稅按3%報(bào)稅? ??
是小規(guī)模納稅人,是按照3%計(jì)稅的
小規(guī)模現(xiàn)在按1%? 。 4.1號(hào)開始按 免稅開票哈 ;? ?
好的,謝謝老師,不過(guò)那個(gè)問(wèn)題,可以計(jì)入成本么?
你好;? ? 可以計(jì)入成本 ;但是你要注意? 是自己?jiǎn)T工發(fā)生的哦? ?
好的,謝謝老師!還有一個(gè)問(wèn)題,就是說(shuō),是不是只要有收入發(fā)票,確認(rèn)收入了,就可以列成本支出,與是否收到錢無(wú)關(guān)?
你好 ;? ? ?這個(gè)? ?無(wú)關(guān)的。 就算沒(méi)有收入 你符合要求了 掛應(yīng)收賬款處理? 做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本? ??
好的,懂了,謝謝老師??!
?不客氣的 。希望能幫到你; 滿意請(qǐng)給予評(píng)價(jià)? ??