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老師,請教您個問題,我目前兩個offor, 一家是100人建筑工程公司的外賬會計 一家是3000人藥店連鎖公司會計,選哪個好? 我年齡31歲,是半路轉(zhuǎn)行做的會計,最近兩年考過初級會計師,中級會計師。有將近3年的會計工作經(jīng)驗,之前工作過的公司也是建筑企業(yè),但是公司規(guī)模小,一個公司就一個出納和一個會計,我負責全盤賬,但是財務(wù)制度不規(guī)范,所以想跳出來找個大點的公司。我該怎么選擇,是繼續(xù)做建筑企業(yè)的外帳會計呢(這個公司有四個財務(wù)人員,我負責外賬,上面還有財務(wù)經(jīng)理),還是去藥店連鎖公司的會計呢?
老師您好,我現(xiàn)在看到資產(chǎn)減值這一張了,然后這塊兒有個案例引入,我不太明白,就這ABC高科技企業(yè),它有三個資產(chǎn)組,分別是ABC,然后完事兒,他還有兩個總部資產(chǎn),一個辦公大樓,還有一個研發(fā)中心,在一九年末,這個嗯,三個資產(chǎn)組加上兩個總部資產(chǎn)是賬面價值,一共是一萬三千一千三百萬元。但是在一九年末這個ABC3個資產(chǎn)組,加上兩個總部資產(chǎn),它的那個回收金額是1440萬元,對比來說并就整個這個企業(yè),他并沒有發(fā)生減值,那為什么要進行下面的簡直側(cè)減值測算呢?
在寫論文中,使用了EVA兩階段模型,在預測期稅后經(jīng)營凈利潤計算中,,根據(jù)歷史每年研發(fā)費用占營業(yè)收入的占比,求得均值,作為預測期的增長率,,那如何求得預測期每年的數(shù)值?是用歷史最近一期研發(fā)費用的數(shù)值乘以(1+增長率)嗎? 但跟參考論文里的數(shù)據(jù)對不上 應(yīng)該怎么算呀!
老師,我最近在寫畢業(yè)論文,用eva模型兩階段公式,在預測期(高速增長期的預測值)的時候,有息債務(wù)資本應(yīng)該怎么預測呀,用歷史有息債務(wù)資本的增長率平均值嗎?但歷史第一年增長率是正的,歷史第二三三年增長率都在下降,到了歷史第五年,就是2020年,可能因為疫情比較特殊,增長率直接560%了,,要是按平均值預測未來五年的,估計不太行吧!好疑惑啊,求救啊
老師,最近在用eva兩階段模型寫論文,企業(yè)價值=期初投入資本總額+高速增長期的現(xiàn)值+穩(wěn)定期的現(xiàn)值,歷史債務(wù)資本成本計算中,是用的這個公式:稅前債務(wù)資本成本=短期債務(wù)資本成本×占比+長期債務(wù)資本成本×占比。在預測高速增長期的時候,因為歷史幾年,沒有長期負債和一年內(nèi)非流動負債,應(yīng)付債券,,就假定預測期的債務(wù)資本成本只有短期負債構(gòu)成,(因為想計算wacc,所以還差債務(wù)資本),現(xiàn)在只計算出了這些,就不清楚用什么公式計算了,求救啊
因是系統(tǒng)管理增加的,資金往來票據(jù),把代收教輔材料費舔進成代收教材費,我沒注意看,全部開成了代收教材費,有影響不,現(xiàn)在怎么處理
3月份暫估一匹庫存商品100元已經(jīng)銷售出去了,那么4月份收到了進項發(fā)票,對應(yīng)的主營業(yè)務(wù)成本113是不是也要紅沖,然后借庫存商品100應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅額13貸應(yīng)付賬款113,同時把之前的成本借主營業(yè)務(wù)成本是不是要紅沖,因為之前主營業(yè)務(wù)成本是價稅合計的,改成主營業(yè)務(wù)成本100貸庫存商品100
老師 我們四月份收入30萬 認證了32萬 有留抵增值稅,怎么做賬呀?這個和我們結(jié)轉(zhuǎn)的成本數(shù)據(jù)有關(guān)聯(lián)嗎
員工被辭退,勞動局介入,查出公司開工資一部分走的銀行,另一部分工資走的現(xiàn)金或微信轉(zhuǎn)賬,賠付員工工資部分是否以其實際工資為標準計算? 勞動部門是否還會罰款? 且已經(jīng)導致個稅申報錯誤,稅務(wù)如何罰款,依據(jù)是什么?謝謝
請問上司要看財務(wù)情況,一般包含哪些資料?
小規(guī)模,進項票是專票,能抵扣稅嗎?
個人在支付寶代開發(fā)票給公司,代開的是勞務(wù)報酬,公司是不是要交稅的?那么代開其他類型的發(fā)票是否也要公司交稅?
老師,什么行業(yè)需要辦理衛(wèi)生經(jīng)營許可
請問稅務(wù)師報名地址在哪呢?
老師,您好!公司24年5月支付的汽車保養(yǎng)費用24480,當時也沒有暫估費用,25年5月老板拿來一張是24年5月開具的汽車保養(yǎng)費發(fā)票16480元,25年5月開具一張8000元汽車保養(yǎng)費,這兩張發(fā)票賬務(wù)處理,還有企業(yè)所得稅匯算清繳怎么處理