您好 認(rèn)證是可以根據(jù)自己需要的進(jìn)項(xiàng)稅額金額勾選認(rèn)證 抵扣是填增值稅申報(bào)表的時(shí)候抵減銷售稅額
我想問下,一張進(jìn)項(xiàng)稅票認(rèn)證完必須全額抵扣嘛?這月老板不想交那么多稅款,兩張都抵扣掉的話太多,抵扣一張又不夠。我可以認(rèn)證兩張進(jìn)項(xiàng)稅票,但是金額不抵扣完嘛? 現(xiàn)在上月的進(jìn)項(xiàng)稅現(xiàn)在抵扣耽誤不耽誤?老師?
假如現(xiàn)在是1月10日,收到很多可抵扣的發(fā)票,上個(gè)月開票銷項(xiàng),不是很多。我現(xiàn)在先認(rèn)證,1月15申報(bào)稅務(wù)的時(shí)候,可不可以不抵扣,等下個(gè)月或者以后再抵扣,具體怎么操作?增值稅申報(bào)表表2進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)表可不可以不填寫,等下一期再抵扣可不可以
老師你好,我想咨詢一下一般納稅人的。進(jìn)項(xiàng)稅一定要做過度科目嗎。例如: 購進(jìn)時(shí),待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅。要抵扣再結(jié)轉(zhuǎn)嗎?還有就是如果4月繳納3月的增值稅,要抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,是在3月做過度了,才勾選認(rèn)證來抵扣嗎?具體操作怎么弄?
就是一般納稅人2月份收到了進(jìn)項(xiàng)票,抵扣2月份銷項(xiàng)的話,在3月份報(bào)稅之前也可以認(rèn)證,不是一定要在2月認(rèn)證掉吧。
老師,我想問一下 一般納稅人進(jìn)項(xiàng)發(fā)票的認(rèn)證和抵扣的操作是不一樣的吧,怎么具體操作,認(rèn)證是必須在當(dāng)月認(rèn)證完嘛,抵扣是在申報(bào)期之前抵扣完就可以嘛
我方借給勞務(wù)公司150萬元,欠對方勞務(wù)費(fèi)200萬元,對方還款時(shí)直接用勞務(wù)費(fèi)抵扣了150萬,我方只付給對方50萬元就清賬了,但是對方只給我們開了50萬元的發(fā)票,這個(gè)怎么做會(huì)計(jì)分錄了
老師您好麻煩問一下,普票旅游服務(wù)費(fèi)入哪個(gè)科目
社保的基數(shù)怎么算是個(gè)人平均工資還是公司的整個(gè)平均工資
老師發(fā)票備注欄必要都需要備注啥?電子票必須得有收款人和復(fù)核人嗎,
給員工支付的現(xiàn)金福利,需要和公司合并申報(bào)個(gè)稅嗎
老師,上個(gè)月補(bǔ)交增值稅后本月會(huì)退之前交的稅,這個(gè)月要交的增值稅少于退稅金額,申報(bào)時(shí)是選擇退稅還是少鉤點(diǎn)進(jìn)項(xiàng)交點(diǎn)稅好呢?
老師報(bào)表上的應(yīng)付賬款是借方余額53000元,這個(gè)財(cái)務(wù)報(bào)表上傳,有沒有風(fēng)險(xiǎn)的啊
老師,季報(bào)表改了,要填職工薪酬,已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬是寫應(yīng)付職工薪酬的貸方本年累計(jì),實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬是指二次科目工資的借方本年累計(jì)金額嗎
董孝彬老師,我公司只有應(yīng)收賬款和預(yù)付賬款,總資產(chǎn)一直是5000萬以上,25%所得稅。但最近兩個(gè)季度變成4000多萬,屬于小微企業(yè)了。。如果變成(應(yīng)收賬款+預(yù)付賬款+預(yù)收賬款+應(yīng)付賬款)那資產(chǎn)還是5000多萬,就不是小微企業(yè),老師,這季度財(cái)務(wù)報(bào)表,是不是要調(diào)整到5000萬以上呢?
老師你好,我的問題是一般納稅人銷售貨物時(shí),單獨(dú)請叉車公司將貨物運(yùn)到指定地點(diǎn),對方開具的是專票,專票進(jìn)項(xiàng)稅額能否抵扣?
那就是比如我3月在發(fā)票勾選認(rèn)證的平臺(tái)勾選認(rèn)證了2000元的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票 我填申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)稅就是填2000元 么 那認(rèn)證的時(shí)間有截止嘛,我3月想抵扣的進(jìn)項(xiàng)票不能等到4月初才去認(rèn)證吧,認(rèn)證這個(gè)操作必須在3月底之前完成嘛 ?
還是說在申報(bào)期之前 勾選認(rèn)證都可以
在4月申報(bào)前勾選就可以了 不需要在3月底勾選認(rèn)證
好的,謝謝老師
不客氣哈 歡迎有疑問繼續(xù)提問