不可以,只要認(rèn)證就得抵扣 抵扣不完可以留底
假如現(xiàn)在是1月10日,收到很多可抵扣的發(fā)票,上個月開票銷項,不是很多。我現(xiàn)在先認(rèn)證,1月15申報稅務(wù)的時候,可不可以不抵扣,等下個月或者以后再抵扣,具體怎么操作?增值稅申報表表2進(jìn)項稅額明細(xì)表可不可以不填寫,等下一期再抵扣可不可以
一般納稅人12月份取得進(jìn)項發(fā)票100萬 當(dāng)月沒有對外開銷項發(fā)票 在2023年1月份申報增值稅的時候 進(jìn)項發(fā)票100萬可以全部抵扣完嗎?還是可以留著不抵扣 等開銷項發(fā)票的時候再抵扣?
老師,我第一次做增值稅進(jìn)項抵扣的發(fā)票,不是很懂,想問下,確定一下,就是我這個月開了增值稅專用發(fā)票,其他公司開的進(jìn)項發(fā)票,這個進(jìn)項發(fā)票我是不是要在11.15號前認(rèn)證,才可以抵扣,11.15之前認(rèn)證的發(fā)票必須是10.31前開的發(fā)票嗎? 因為這個月開的進(jìn)項不夠,抵扣后要交很多稅,我11.1-11.14中間任何一天開的進(jìn)項可不可以在11.15前認(rèn)證抵扣,這樣我10月開的發(fā)票就可以少交一點稅
想問下實務(wù)中進(jìn)項稅發(fā)票抵扣,現(xiàn)在沒有認(rèn)證期限了,為什么不可以每個月的時候把全部的進(jìn)項稅發(fā)票進(jìn)行抵扣,何必要每個月進(jìn)行湊票呢(按稅負(fù)),如果每個月都把該月的發(fā)票全部認(rèn)證之后得話,那么抵不掉的不就會一直留底到里面嗎?這期抵不完,這次抵扣不完下次繼續(xù)抵扣,下次抵扣不完,下下次再次抵扣,不可以嗎?
老師,我目前有兩張進(jìn)項票還沒有抵扣,我可以留著以后抵扣嗎,最多可以留到什么時候抵扣?這兩張票是10月開的。像這種目前不抵扣的狀態(tài),要不要在進(jìn)項申報表里面體現(xiàn)出來,比如:上期留底稅額或者應(yīng)抵扣稅額合計本年累計這里面體現(xiàn)
銀行當(dāng)月直接從賬戶扣款的短信服務(wù)費,發(fā)票下月才能申請,請問當(dāng)月幾扣款和下月收到發(fā)票如何做帳
我們家企業(yè)24年第3季度成立,3季度所得稅季度報表季初資產(chǎn)為10萬元,季末資產(chǎn)也是10萬元。 在3季度資產(chǎn)負(fù)債表中,年初資產(chǎn)數(shù)是報0還是報3季度季初的資產(chǎn)10萬元這個數(shù)呢?
老師你好!前任會計應(yīng)收票據(jù)21年1-2月份入賬錯誤,我25.4月份發(fā)現(xiàn) 1.我25.4月調(diào)賬 沖21年 那幾號憑證 在做正確的進(jìn)去可以不? 2.直接修改21.1-2月應(yīng)收票據(jù) 所有21-24年明細(xì)重新打印
老師你好,同一個公司,經(jīng)營2個品牌,用的是一個基本戶,怎么做賬務(wù)處理?
老師你好運輸公司核算的成本都是什么項目
你好,原料采購無發(fā)票,做了庫存商品,所得稅匯算清繳時是否要做納稅調(diào)增?
老師你好,我們是物流公司,司機的工資和車輛的折舊,在企業(yè)所得稅匯算清繳的一般企業(yè)成本支出明細(xì)表中,填哪一欄
老師,實收資本怎么實繳?要股東給公司賬戶打款嗎?
老師,今年匯算清繳所得稅時發(fā)現(xiàn)有筆補繳的稅款沒有做賬,當(dāng)時未從對公賬戶扣款,是銀行卡方式支付的,我應(yīng)該怎么處理
老師,比如支付寶的收入提現(xiàn)到銀行有手續(xù)費,也是按沒有扣除手續(xù)費前確認(rèn)收入嗎?
認(rèn)證發(fā)票沒有選擇當(dāng)期,可不可以留在下期申報稅務(wù)時抵扣
有所屬期,你如果沒有所屬期的話,確認(rèn)不了簽字。