你好; 是的。 計(jì)入銷(xiāo)售費(fèi)用- 廣告宣傳費(fèi)
銷(xiāo)售代理公司印刷的宣傳單頁(yè)是不是屬于廣告及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)?
房地產(chǎn)行業(yè)的戶(hù)型圖那種單頁(yè),是不是計(jì)入廣告及業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)
老師,請(qǐng)問(wèn)下所得稅匯算,我單位有固定資產(chǎn)折舊和廣告宣傳費(fèi),但都不需要調(diào)整,那我是否需要勾選廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)等跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表,及資產(chǎn)折舊調(diào)整明細(xì)表
房地產(chǎn)企業(yè)發(fā)生銷(xiāo)售策劃及咨詢(xún)費(fèi),是否應(yīng)并入廣告業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)中,限額扣除?
你好,我想問(wèn)一下題 稅法規(guī)定廣告費(fèi)與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)只能在銷(xiāo)售收入15%的范圍內(nèi)扣除,超標(biāo)的廣告費(fèi)與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)稅法不認(rèn)可,假設(shè)A公司2020年廣告費(fèi)與業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)超標(biāo),請(qǐng)問(wèn)該差異是稅法與會(huì)計(jì)的永久性差異還是暫時(shí)性差異,該差異會(huì)形成遞延所得稅資產(chǎn)還是負(fù)債。
匯算清繳彌補(bǔ)虧損是5年時(shí)間,是不是2024年匯算的話(huà)彌補(bǔ)的是23 22 21 20 19這5年 18年就彌補(bǔ)不成了
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人,服務(wù)類(lèi)~美容服務(wù),咨詢(xún)類(lèi)~管理咨詢(xún),服務(wù)咨詢(xún)。增值稅稅率都是6%么?但如果公司進(jìn)行貨物銷(xiāo)售,預(yù)包裝食品銷(xiāo)售,就是13%對(duì)么?
老師個(gè)體工商戶(hù)網(wǎng)店繳稅依據(jù)什么?是分定額和做賬兩種形式嗎?如果是做賬這種形式,是要和做公司賬一樣嗎?還是可以簡(jiǎn)單點(diǎn)不要做報(bào)表,不用報(bào)稅?
老師,我24年的財(cái)務(wù)報(bào)表季報(bào)不是全報(bào)完了嘛,現(xiàn)在營(yíng)業(yè)成本跟管理費(fèi)用金額有的金額互調(diào)了一下數(shù)據(jù),導(dǎo)致季報(bào)有的數(shù)據(jù)就不對(duì)了,我要重新修改季報(bào)表嗎
收到撥來(lái)的以前年度已完成的經(jīng)費(fèi)補(bǔ)貼影響當(dāng)前損益嗎?
老師好。員工在外租房的發(fā)票 可以報(bào)銷(xiāo)嗎
您好老師,我公司開(kāi)具的發(fā)票做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并轉(zhuǎn)入未交增值稅,稅款未付,也未做抵扣,麻煩老師在賬上有什么好的辦法處理一下嗎?
老師,2024年虧損太多,專(zhuān)管員讓改,已經(jīng)匯算清繳了,怎么更正?
請(qǐng)問(wèn)一般納稅人。醫(yī)療服務(wù)稅率是多少
新公司法的一人有限公司會(huì)被認(rèn)定為無(wú)限連帶的個(gè)獨(dú)企業(yè)嗎?