你好是的,是這么做的。
剛剛的問題還沒有問完,麻煩郭老師回答。 看看我填寫的對不對
麻煩郭老師有空回答我的問題,剛才次數(shù)受限制了
郭老師您好!麻煩回答我還沒提完的問題
郭老師您好!麻煩有空回答剛才的問題,提問次數(shù)受限了
郭老師您好!剛才問的問題還沒解決完,麻煩有空回答下
老師,麻煩幫忙看下這個題目,計入財務費用的金額不應該是貼現(xiàn)利息嗎,貼現(xiàn)利息=票面到期值*貼現(xiàn)率*貼現(xiàn)期=515000*10%*3/12(提前三個月貼現(xiàn)),為什么算出來的答案不一樣呢,是哪里理解錯了呢
老師,請問一下這個題怎么做,我不太懂
這種票的話發(fā)票號和代碼分別是哪個?
老師,公積金個人全額承擔,那扣稅是全額抵扣嗎
257萬的凈資產(chǎn)是怎么算的,30萬的投資款不能算公司資產(chǎn)吧,
您好,我想問一下新企業(yè)被列入負面清單開不了數(shù)電票,要怎么辦
怎么區(qū)分連帶責任和一般保證?
老師就是假如我銷售單價是120元,材料成本是100元,我毛利率是0.167,假如我要怎么才能把銷售費用2元,管理費用3元,財務費用1元,我要用什么公式吧銷管財加在我的報價成本里面啦?使我吧銷售單價臺高,我也能有賺啦?
老師,旅游行業(yè),科目余額表貸方-100189.21,這月我成本不夠,我是不是可以用它抵成本,分錄,借:主營業(yè)務成本100189.21,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出100189.21借:進項稅額轉(zhuǎn)出100189.21,貸:未交增值稅100189.21
原債務人對讓與人享有債權(quán),債務人不是欠錢么?怎么會有債權(quán)?
謝謝老師的耐心回答,最后一個問題啦,這里是這樣填寫的嗎
是的是的,是這么做的。
老師 他說我又填錯了。固定資產(chǎn)清理,申報營業(yè)外收入是什么啊。
你好,你做了固定資產(chǎn)清理,有一個營業(yè)外收入,這個營業(yè)外收入需要交所得稅在主表里面。
這個金額是怎么得來的呢。
主要是不知道這個是怎么算的。麻煩老師指點一下。
借銀行存款 貸固定資產(chǎn)清理應交稅費,應交增值稅銷項, 借固定資產(chǎn)清理 累計折舊 貸固定資產(chǎn), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支。這個營業(yè)外收支的金額就是你的固定資產(chǎn)清理的余額。
我是轉(zhuǎn)贈到家人名下的 以456000萬元。 申報的收入。
你好,你固定資產(chǎn)原值是多少?折舊了多少?是一般納稅人還是小規(guī)模的?處置價格是多少?
原值是472474.34, 到4月份轉(zhuǎn)贈清理一共是 折舊了41144.62。 處置價格申報的無票收入是 456000 不含稅
一般納稅人
您看看哈
這個分錄是正確的,然后第二步呢。
沒有第二部了,就是不知道這個營業(yè)外收入是怎么算的,增值稅已經(jīng)補了。 我是456000-431329.72=24670.28。我是這樣算 填寫的營業(yè)外入 他說我填寫錯誤了。
借銀行存款,456000 貸固定資產(chǎn)清理456000/1.13 應交稅費,應交增值稅銷項。
的無票收入是怎么做的?
您看看哈 不是這樣嗎
的處置價格到底是多少的?
申報的無票收入是456000 補了66393.6的增值稅和附加稅
可以的,可以這么做,然后你看一下你的固定資產(chǎn)清理余額在哪一個方向。
是這樣的嗎 我就是填寫的這個金額啊 24670.28他說我的不對
是的是的,這個金額是正確的。