你好,這部分匯算清繳不需要調整,就是12月有計提你的報表里才會有應交稅費的余額
老師,我2021年資產負債表負債里面應交稅費有二十多萬,這是12月開票的稅金是1月份申報時繳納的,我有疑問這部分企稅匯算清繳需要調整嗎?還是說我12月需要計提或者結轉稅金
老師,電子稅務局匯算清繳時,還需要報一個財務報表的年報,我想問下這個里邊的資產負債表和利潤表的金額不填12月份的?安匯算清繳的調增項目重新填嗎?
老師,你好!小規(guī)模納稅人2021年賬已結,年度匯算清繳已報。2022年1月繳了2021年4季度的增值稅2000元(分錄為 借:應交稅費-應交增值稅 貸:銀行存款),由于在2021年做分錄時沒有做分錄 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-應交增值稅這一步,導致現(xiàn)在3月份的資產負債表里應交稅費是負數(shù),我應該怎么調整?
老師,12月份的資產負債表中貨幣資金、未分配利潤有誤,利潤表所得稅欄次漏了填寫,有計提、申報和扣款,這樣可以在2022年匯算清繳中修改報表嗎?還是需要到窗口修改12月份的報表?
老師,請問一下公司要股權轉讓,12月份的財務報表里面費用沒有發(fā)票的差不多有50萬左右,但是也做成費用了,等企業(yè)所得匯算清繳再納稅調增。但是這個月需要股權轉讓,看12月份財務報表的凈資產額來交個稅。這樣需要在12月份財務報表里面就納稅調增還是等匯算清繳時候呢
公司租車開的增值稅普通發(fā)票能抵扣嗎?
錄憑證時如如何才能變成紅字呢?
老師,請問,省內項目,做了跨區(qū)域涉稅事項報告,報驗了,且開了發(fā)票出去,沒有預繳稅金。都是今天操作的。結果對方稅務局說街道和稅務局選錯了,我需要怎么更正。麻煩告知步驟,謝謝。
互聯(lián)網平臺企業(yè)基本信息報送,后續(xù)要填一個平臺內的經營者和從業(yè)人員收入信息報送表,這個的話是填從平臺取得收入的企業(yè),而不是報送平臺取得的收入,也就是不報平臺本身收入信息對嗎
老師你好,我們單位一名員工到法國一個機構做項目助理,機構給員工一部分補貼 然后每月還給我們公司3000歐元補貼(當做我們每個月給員工社保 報銷費用) 那么每個月3000歐元需要申報增值稅嗎
老師,銷售巴氏殺菌乳稅率是多少,13%那嗎
老師公司公戶進了20多萬,股東想把這筆錢拿走,怎么操作?但不是分紅,因為股東還買了很多東西墊付很多錢
注冊的小規(guī)模公司,主要是養(yǎng)殖業(yè)自產自銷的,目前已經個稅零報2個月了,后續(xù)按季度報其他稅種,也都是零報,一直這樣報,就算后續(xù)產值了,交易的都是個人,也不涉及開稅票,稅務局會查嗎?
老師晚上好,收到24年個人所得稅退稅款,會計科目怎么做
董孝彬老師直接補寫分錄就行是吧!還用把資產負債表之前的金額先紅沖了在從新做正確的分錄
好的,老師因為我們是承接勞務分包的分包方,沒有給農民工買社保,個稅也是極少部分申報,現(xiàn)在報表應付職工薪酬涉及計提1月份發(fā)放的,金額有上千萬,請問稅務部門會匹配到我們這部分工資沒申報個稅和買社保嗎?
?平臺原則上一問一答,不同的問題麻煩另開一個提問的,謝謝