你好 ; 那你就把無票收入 紅沖分錄了。 在按開票出去 做分錄處理報稅
老師,我公司去年4月收到一張匯票,我們老板當(dāng)時沒給客戶開票,然后把這張匯票背書轉(zhuǎn)讓給了我們供貨商,然后供貨商也沒有給我們開發(fā)票?,F(xiàn)在我們客戶又要我們開票,我們開了票怎么做賬?。‰m說我們開了票,但是客戶去年就用匯票付了款,不會再打款了,我現(xiàn)在該怎么做賬,才能把這筆錢平掉
之前客戶拿了我們一批貨,說不開票,然后當(dāng)時報了無票收入。后來,客戶又突然說要開票,我們也給他開了,現(xiàn)在賬上一直掛著無票收入那筆應(yīng)收賬款,實際是賬清了了。想問下,這種情況下,賬面要怎么調(diào)整?
老師你好,公司之前進貨都開了進項,然后存貨也入了賬,但是后面銷售的時候客戶都不要票,然后外賬也沒做無票收入,日積月累導(dǎo)致存貨賬上比實際多了五六千萬,現(xiàn)在想讓賬實相符,應(yīng)該怎么操作呢?
有一個客戶2021年轉(zhuǎn)賬到我公司當(dāng)時說不開發(fā)票就做了無票收入,后來2022年4月份的時候又開了發(fā)票,這樣的話就變成了應(yīng)付款掛著賬,這情況下請問是否可以把這部分掛賬轉(zhuǎn)入營業(yè)外支出。還是要沖減無票銷售收入?
老師,有個客戶之前一直沒有開發(fā)票,然后我們做了未開票收入,稅也報了,現(xiàn)在還能給他開嗎,有沒有什么風(fēng)險,賬要怎么做,請老師具體說下
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設(shè)備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設(shè)備的制造業(yè)務(wù)的大型企業(yè)。2023 年有關(guān)經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術(shù)服務(wù)收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權(quán)收入3000萬元。經(jīng)稅務(wù)機關(guān)核準(zhǔn)上年已作損失處理后又收回的其他應(yīng)收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設(shè)稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預(yù)繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的業(yè)務(wù)招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術(shù)研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當(dāng)期損益19萬元;購進一臺設(shè)備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設(shè)備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設(shè)備,投資額60萬元,購置完畢當(dāng)年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準(zhǔn)則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應(yīng)扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務(wù)費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應(yīng)匯算清繳的所得稅稅額
預(yù)繳的企業(yè)所得稅比實際應(yīng)繳的多怎么辦?
跟大學(xué)合作辦學(xué),我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學(xué)習(xí)中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關(guān)稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
這樣子,報稅不就是報了兩次嗎?以前說不開票時報了一次無票收入,后面開票又報了一次開專票收入。
?你好 1. 報稅流程? 走了兩次;但是你稅費沒有多報的??
稅費沒有多報的話,是不是說在紅沖無票收入分錄, 再開票出去這個環(huán)節(jié)的報稅,既報了專票收入正數(shù)金額,又報了無票收入負(fù)數(shù)金額,兩個金額抵消?
?你好 ;? ?是的。 就是這樣的; 比如 3月報無票收入10萬。? ?4月 紅沖-10? ?然后開10萬。 對于 4月來說一正一負(fù)? ?
好的,老師,這個是清往來發(fā)現(xiàn)的。當(dāng)時會計沒有紅沖無票收入,直接開票了,開票當(dāng)月也報了專票收入,未開具發(fā)票欄是沒有填的,也就是報了兩次稅,已經(jīng)早兩年前的事了。那我想問,我可以在當(dāng)期去紅沖無票收入分錄,然后報稅時未開具發(fā)票欄做負(fù)數(shù)沖減嗎
?你好 ;? ? ? 可以的。 這個是可以的??