你好,學(xué)員,這個要結(jié)轉(zhuǎn)成本的,學(xué)員
老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應(yīng)該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師 有一個問題 我們公司以前的賬都是代理記賬公司做的 我發(fā)現(xiàn)18年的賬 首先 每個月的銀行存款和實際都是不符沒對上的 然后很多憑證 借貸還做反了 本來是付貨款貸:銀行存款的 但是她做成了借方 導(dǎo)致往來也不對 和實際都不相符 另外 往來應(yīng)收應(yīng)付科目很多憑證都做明明是A的 卻做到B了 掛了很多往來 實際應(yīng)該是沒有的 賬目特別混亂 錯的很多 銀行存款也一直是沒對上的 我可不可以現(xiàn)在按圖片上面老師說的 直接列明錯的 調(diào)賬 調(diào)成正確的呢
老師你好,公司之前進(jìn)貨都開了進(jìn)項,然后存貨也入了賬,但是后面銷售的時候客戶都不要票,然后外賬也沒做無票收入,日積月累導(dǎo)致存貨賬上比實際多了五六千萬,現(xiàn)在想讓賬實相符,應(yīng)該怎么操作呢?
老師你好,公司之前進(jìn)貨都開了進(jìn)項,然后存貨也入了賬,但是后面銷售的時候客戶都不要票,然后外賬也沒做無票收入,日積月累導(dǎo)致存貨賬上比實際多了五六千萬,現(xiàn)在想讓賬實相符,應(yīng)該怎么操作呢?
你好老師,我們公司之前進(jìn)貨都開了進(jìn)項,然后存貨也入了賬,但是后面銷售的時候客戶都不要票,然后外賬也沒做無票收入,日積月累導(dǎo)致存貨賬上比實際多了五六千萬,現(xiàn)在想讓賬實相符,應(yīng)該怎么操作呢?您剛才回復(fù)說讓結(jié)轉(zhuǎn)成本,具體怎么做呢,這是幾年累計下來的。我每次問完問題,繼續(xù)問的時候總提示系統(tǒng)繁忙,只能重新提問了。麻煩老師給說下怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本,謝謝了
老師,個體工商戶老板投資了個智能穿戴的項目,這個打的款怎么做賬務(wù)處理
老師,合同簽訂是6個點,安裝和調(diào)試費(fèi),這個開票名稱怎么寫?
從養(yǎng)殖場購買生豬進(jìn)行整豬批發(fā)零售,注冊公司可以為食品批發(fā)類的公司嗎?如果可以注冊為食品批發(fā)業(yè),可以注冊為哪種類型?
老師去年一張進(jìn)項發(fā)票已經(jīng)認(rèn)證,當(dāng)月沒有銷項沒有抵扣,分錄是借庫存商品2000應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅300貸應(yīng)付賬款2300今年1月增值稅報表做了進(jìn)項轉(zhuǎn)出要用于出口退稅,分錄要怎么寫?
財務(wù)報表中應(yīng)交稅金是負(fù)數(shù),是什么原因造成?
匯算清繳前上一年度的原材料的發(fā)票沒收到,匯算清繳進(jìn)行納稅調(diào)增。那么調(diào)增是在哪個表的哪一項填寫
使用權(quán)資產(chǎn)的折舊。填到匯算折舊表的那項呀
老師好,個人在公司發(fā)布的征集圖片的活動中獲獎,公司向個人支付獎金,并按照偶然所得進(jìn)行個稅的代扣代繳申報,個人需向公司提供發(fā)票嗎
老師 房開企業(yè)賣土地 現(xiàn)在需要交土地增值稅 這塊地是2013年取得土地款300萬 是不是按每年5%增值來計算土地成本
工程材料,暫估材料成本,材料票到了忘記沖紅,2月直接入庫,現(xiàn)在4月怎么調(diào)整科目