在增值稅減免稅明細(xì)表里面。本期發(fā)生和本期減免
老師好,請問增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費280元/年,我們是小規(guī)模納稅人,這個費用可以稅前扣除嗎,如果可以,要怎么操作呢?
請問老師,我們一般納稅人,七月份買稅控盤,花440元,收的是普票(稅控160元,服務(wù)費280元)這個可以抵減,請問老師分錄怎么做呢?統(tǒng)統(tǒng)做到九月份嗎?報稅是只填增值稅附表四和減免申報明細(xì)嗎?
請問老師,我們一般納稅人,七月份買稅控盤,花440元,收的是普票(稅控160元,服務(wù)費280元)這個可以抵減,請問老師分錄怎么做呢?統(tǒng)統(tǒng)做到九月份嗎?報稅是只填增值稅附表四和減免申報明細(xì)嗎?
請問老師 支付的增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費 就是每年280元的那個費用怎么做賬
1.請問今年3月份有增值稅稅控系統(tǒng)維護費280元,在帳上已經(jīng)做了會計分錄: 借:管理費用-辦公費280 貸:銀行存款280 稅額增值稅申報還沒有抵減這280,但是也做了抵減分錄 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款280 貸:管理費用 280 請問這樣會計處理合理嗎? 2.這280元的維護費,在3月增值稅申報時沒有在附表四稅額抵減情況表中填寫,那么現(xiàn)在申報6月增值稅時可以在附表四中補填上稅額抵減本期發(fā)生額280嗎?
消費滿300,充值3倍,也就是900元,本次消費的300即可免單,這個分錄怎么做?我們是小規(guī)模,稅率是1%
23年中級經(jīng)濟法和25年中級經(jīng)濟法有哪些大的變化點,哪些章節(jié)可以不學(xué)
我接手外賬會計的賬,8月和9月的報表都對的上,但是10月份我根據(jù)她的憑證做的賬,資產(chǎn)負(fù)債表卻差了93000元,我去查了稅務(wù)系統(tǒng),對方公司就只開了一筆93000的發(fā)票,外賬會計給我的憑證,也沒有涉及預(yù)付賬款,只有應(yīng)收應(yīng)付資產(chǎn),我重分類了賬,8到9都好好的,就是不知道為什么10月份會有筆93000的差額,我怎么都找不到原因,我這該怎么做賬
老師,四大行跨行支付都有手續(xù)費 我支付空調(diào)費用5000,手續(xù)費9元 借:固定資產(chǎn)-空調(diào) 5000 貸:銀行存款 5000 手續(xù)費是要單獨錄一張憑證嗎 還是和固定資產(chǎn)一起,錄在同一個憑證,分錄上?
財稅是在哪個網(wǎng)站查詢
老師,充1000送200 分錄是 借:銀行存款1000 銷售費用200 貸:預(yù)收賬款 那消費滿300,充900,這300免單 分錄: 借:銀行存款900 銷售費用300 貸:預(yù)收賬款1200 這么做對嗎 貸:預(yù)收賬款900
公司購進車輛享受了一次性加速計提折舊,一年內(nèi)車子被出售了,請問會計分錄怎么做
能幫忙算算2024年整年產(chǎn)生匯兌損益不,已實現(xiàn)和未實現(xiàn)的具體多少
福利費包括員工外地旅游的餐費和住宿費嗎
?老師好, 1、請問招待費扣除標(biāo)準(zhǔn)之一是全年收入的千分之5,全年收入=主營業(yè)務(wù)收入+其他業(yè)務(wù)收入+營業(yè)外收入 對嗎? 2、職工福利費,工會經(jīng)費,職工教育經(jīng)費是應(yīng)付職工薪酬為計稅依據(jù)的百分比,那么應(yīng)付職工薪酬的二級科目里也有福利費,這個應(yīng)付職工薪酬的百分比包含二級科目福利費一起不呢?
主表和附表第幾爛
主表就是增值稅減免稅款那里
主表哪一欄呢
第23行應(yīng)納稅額減征額。
這個應(yīng)該是填附表4 ,序號1 ,本期發(fā)生額就行了,是吧
你沒有抵減的話,就這么填就可以。
不用填附表才過渡到主表嗎
附表填完了主表也得填
那附表是填哪里呀
就是你上邊兒說的這么填的。
嗯,好的哈
嗯,幫忙給個五星好評,謝謝
老師,賬務(wù)處理是這樣嗎? 借:管理費用 貸:銀行存款 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-減免稅款 貸:管理費用
對,沒錯,做賬怎么做?
嗯,是我這樣做,對吧
你這么做對的沒問題
嗯,謝謝老師
不客氣,幫忙給個五星好評,謝謝