這個是可以全額抵減增值稅的
老師好,請問增值稅稅控系統(tǒng)技術(shù)維護費280元/年,我們是小規(guī)模納稅人,這個費用可以稅前扣除嗎,如果可以,要怎么操作呢?
老師,小規(guī)模納稅人購買稅控盤和技術(shù)維護費440可以抵扣增值稅,這個應(yīng)該怎么做分錄呢
請問我是小規(guī)模企業(yè),拿到280元的普通發(fā)票,百望的技術(shù)維護費,我該怎么做會計分錄!聽說這個稅盤的技術(shù)維護費可以抵減的是嗎?怎么樣操作!謝謝!
請問小規(guī)模納稅人開了專票,然后有那個稅控系統(tǒng)維護費280元,可以用來抵扣增值稅嗎?
請問老師,我們公司繳納的增值稅發(fā)票系統(tǒng)技術(shù)維護費,280元,已取得發(fā)票,這280元可以抵扣增值稅是嗎?
老師,請問達到什么標(biāo)準(zhǔn)才會需要申報個稅?
老師,請問每個月如何申報個人所得稅?
老師,請問一般納稅人是不是只有個稅和增值稅是每月報,財務(wù)報表是季報和年報呀
老師 請問個人名義開的普票能入賬做費用嗎 怎么做賬
老師,我是A公司,和B公司簽了挖機租賃合同(B租費A),66萬 收到租賃合同的時候,就做長期待攤費用了嗎(不管發(fā)票是否開具)
報銷餐費現(xiàn)在需要提供類似的付款截圖嗎,如果員工說支付的是現(xiàn)金沒付款截圖的話怎么辦,那能報嗎?
那沒有取得發(fā)票的經(jīng)濟業(yè)務(wù)入賬了,在企業(yè)所得稅前,成本費用不能扣,這個怎么理解呢?這成本費跟企業(yè)所得稅有什么關(guān)系呢?
老師,我們是建筑公司,從外包公司聘用了一些工人給我們公司施工,那么這些工人的工資是建筑公司申報和發(fā)放嗎?他們的社保是建筑公司繳納呢還是在外包公司上社保繳納呢
在中級實物第八章《金融資產(chǎn)》那一節(jié),科目:債權(quán)投資---利息調(diào)整,這個利息調(diào)整,調(diào)的是什么?
新成立外貿(mào)企業(yè)先去工商局然后去海關(guān)還是銀行呢?一般來說辦理的順序都是什么呢?麻煩詳細說一下
什么時候抵減呢
你現(xiàn)在就可以申報抵減,實際需要繳納增值稅了,就可以抵減要繳納的增值稅
有抵減期限嗎,因為我們第三季度沒有超過30萬元,不需要繳納增值稅
這個是沒有期限的,可以往后一直留底的
留底的時候需要提供發(fā)票嗎
不需要的,你申報表里面有記錄的
好的,謝謝老師!
好的,客氣,幫到你就好