你好,具體是調(diào)增的什么費(fèi)用? 最后繳稅分錄是? 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款
老師好,發(fā)生的費(fèi)用沒(méi)有的發(fā)票,怎樣做賬方便以后匯算清繳,做調(diào)增。分錄是啥?
老師您好,匯算清繳,調(diào)增的費(fèi)用以及最后繳稅分錄怎么寫(xiě)
老師,您好,我年度虧損,匯算清繳調(diào)增后仍然是負(fù)數(shù),怎么做分錄?
老師,匯算清繳,有調(diào)增,需要交稅,分錄怎么做寫(xiě)?
老師匯算清繳,預(yù)提費(fèi)用調(diào)增,怎么做分錄
2月1號(hào)不是應(yīng)該算0.5天,為啥直接乘以11個(gè)月?
老師,小規(guī)模納稅人,公司人員的工資都記入管理費(fèi)用了,導(dǎo)致管理費(fèi)用偏高,現(xiàn)在已經(jīng)做完匯算了,應(yīng)該怎么處理啊
老師,我不小心把二十二期全盤(pán)真操賬刪了,怎么弄
A公司的股東之一是合伙企業(yè),合伙企業(yè)稅務(wù)罰款費(fèi)用能否放在A公司報(bào)銷(xiāo),怎么寫(xiě)分錄
老師 如果我 4月開(kāi)了一張電子發(fā)票。(沖紅了無(wú)票收入)、(因?yàn)殚_(kāi)錯(cuò)主體)5月10稅務(wù)申請(qǐng)又沖紅掉了。5月20重新開(kāi)了 同一筆、 但日期不一樣、 一正一負(fù)沖紅主營(yíng)業(yè)務(wù)收入的話 、是以最后開(kāi)的日期記賬 還是以 開(kāi)沖紅票的日期 為準(zhǔn)
受益所有人信息備案是什么意思
老師好!請(qǐng)問(wèn)一下售價(jià)100元,收客戶(hù)10%稅點(diǎn),變成含稅價(jià)110元,開(kāi)票金額110元,確認(rèn)當(dāng)月收入的時(shí)候怎么做會(huì)計(jì)分錄合理呢?
垮年了,庫(kù)存虛高,金額有點(diǎn)大,三四百萬(wàn),年產(chǎn)值在兩千萬(wàn)左右,怎么操作
老師,我們是一家建筑公司,由于之前換會(huì)計(jì)頻繁,有這數(shù)電發(fā)票當(dāng)年未入賬,跨年了才發(fā)現(xiàn),這發(fā)票怎么入賬呢
老師 財(cái)務(wù)人員可以當(dāng)公司法人嗎
微信掃碼加老師開(kāi)通會(huì)員
業(yè)務(wù)招待費(fèi)
你好,業(yè)務(wù)招待費(fèi)調(diào)增不需要特地做分錄。 如果有導(dǎo)致補(bǔ)交所得稅,做補(bǔ)交所得稅分錄就是了?
補(bǔ)交所得稅的分錄怎么寫(xiě)
以前年度損益調(diào)整還用結(jié)轉(zhuǎn)嗎
你好 補(bǔ)交所得稅的分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 ??,貸:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—企業(yè)所得稅 ,?貸:銀行存款 以前年度損益調(diào)整,需要結(jié)轉(zhuǎn)的 借:利潤(rùn)分配——未分配利潤(rùn),貸:以前年度損益調(diào)整
最后未分配利潤(rùn)是減少了嗎
你好,是的,是減少了?
公司哪些開(kāi)支費(fèi)用可以作為員工福利費(fèi)
你好,員工福利費(fèi),請(qǐng)看這個(gè)圖片?