你好 ?納稅調(diào)整不調(diào)整賬的 不寫分錄??
老師好,發(fā)生的費(fèi)用沒有的發(fā)票,怎樣做賬方便以后匯算清繳,做調(diào)增。分錄是啥?
老師好,匯算清繳時(shí),因?yàn)闆]有發(fā)票,成本調(diào)增約400萬(wàn)元,怎樣做分錄
老師,沒有收據(jù),沒有發(fā)票,我用 A4 紙手寫的費(fèi)用發(fā)生時(shí)間,項(xiàng)目,金額,可以做為白條入賬不,以后匯算清繳在調(diào)增
請(qǐng)問老師,運(yùn)雜費(fèi)沒有發(fā)票,我做的零星支出,然后超過500的和500以內(nèi)是不是要分開作分錄,方便匯算清繳時(shí)調(diào)整?
老師 匯算清繳時(shí)調(diào)增的沒有發(fā)票的費(fèi)用,后期也沒法取得發(fā)票,匯算清繳之后這些賬務(wù)怎么處理啊
老師,幫我看一下44題題目給了利潤(rùn)總額,還需要結(jié)轉(zhuǎn)收入費(fèi)用嗎?如果不結(jié)轉(zhuǎn)那損益類期末有余額,這種可以嗎
每月,報(bào)稅,代賬公司要銀行流水是干什么用的?
老師,我們是小規(guī)模納稅人,支付公司的房租,需要對(duì)方開票嗎?
老師,幫我看一下第44題題目給了利潤(rùn)總額,還需要再結(jié)轉(zhuǎn)收入和費(fèi)用嗎
老師好、同一家公司、已經(jīng)采用了預(yù)收帳款一某公司、本著一預(yù)到底的原則:現(xiàn)在需要預(yù)付一筆貨款給對(duì)方、采用什么科目比較合適呀、辛苦老師指點(diǎn)一下、謝謝
老師去年我單位培訓(xùn),收到發(fā)票錯(cuò)誤今年重開,去年已做賬務(wù)處理,今年重開的發(fā)票怎么處理
老師,A股東的全部股權(quán)轉(zhuǎn)讓給B股東了。但是A股東實(shí)繳了5000.請(qǐng)問股權(quán)轉(zhuǎn)讓后賬怎么做?目前賬上借:銀行存款50000 貸:實(shí)收資本A股東
老師,請(qǐng)問一下工商年報(bào)的網(wǎng)址在學(xué)堂哪里可以找到,我找了一下沒找到
老師您好,異地預(yù)交了增值稅之后,我現(xiàn)在填寫的本月實(shí)繳的增值稅報(bào)表,我的數(shù)字沒有自動(dòng)帶出來,我現(xiàn)在自己填,填的時(shí)候附表4上面填寫本期數(shù)是不是要把增值稅和增值稅附加稅全部都加起來填上還是光填寫一個(gè)增值稅的金額
老師,300萬(wàn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓需要有多少的費(fèi)用?利索是負(fù)數(shù)
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那發(fā)生費(fèi)用應(yīng)該怎樣記賬?不能等到年底挨個(gè)票子翻看是否有發(fā)票
你好 借費(fèi)用科目 貸銀行? ? 可以記一個(gè)備查賬方便后面調(diào)整
老師,我沒發(fā)票的可多了
怎么能區(qū)分下,等到年底直接調(diào)出來,要是弄個(gè)備查賬簿,相當(dāng)于記了兩遍
備查賬簿, 最方便? 不然就去看憑證?
好吧,我記得之前有一個(gè)老師講過,這種情況是用會(huì)計(jì)科目區(qū)分記賬的,但是我找不到了
你好 ?科目是用準(zhǔn)則 規(guī)定做,實(shí)務(wù)各人習(xí)慣不一樣? 我建義做個(gè)表?