你好,直接開固定資產的名字就可以的,借固定資產清理, 累計折舊, 貸固定資產 借,銀行存款 貸固定資產清理 應交稅費應交增值稅銷項, 然后把固定資產清理余額結轉到營業(yè)外收支。
老師,已經計提完折舊的固定資產出售,怎么做會計分錄?
我們是一般納稅人,適應稅率是6%,現(xiàn)在出售了一個未計提完的固定資產汽車,原值是25萬,已經計提累計折舊15萬,買了6萬,會計分錄怎么做,出售固定資產的增值稅怎么計算?剩下的殘值率怎么做會計分錄?
一些沒折舊完的固定資產,要去賣,怎么做會計分錄,增值稅怎么交的;還有一些只剩下殘值的固定資產,怎么處理,怎么交增值稅,會計分錄是什么,麻煩兩種情況都敘述清楚
出售固定資產,已經折舊完了,只剩些殘值,怎么開發(fā)票,怎么做會計分錄
老師,固定資產折舊完還有殘值,然后固定資產捐贈了,這個殘值怎么出會計分錄
看應交稅費科目余額表,能知道本年交的增值稅是多少?
老師,月底伙食費收入支出結轉憑證,還用往伙食費流水賬上登記嗎
公司財務總監(jiān)的工作職責有什么?
小規(guī)模,發(fā)現(xiàn)去年一個月份的一筆成本科目寫到貸方,報表取數(shù)沒有取到,現(xiàn)在反結賬回去改,然后還有哪些需要做的?所得稅匯算還沒做
工商年報截止時間是什么時候呢?
老師,我們公司申請退企業(yè)所得稅,退稅申請了,專管員說需要調部分出來,才可以退稅,那我應該怎么做呢,退稅申請的金額已經提交了
郭老師在嗎,請教問題,公司用每個月第一個工作日匯率為固定匯率,領導說月末不調匯。 2025年3月第一個工作日新幣兌人民幣匯率為5.3440, 4月第一個工作日匯率為5.3601。 3.16日收到新加坡a公司開具的服務費發(fā)票,需要支付6000新幣,4.9日購匯6000新幣,支付6000新幣,購匯并支付花費人民幣33323.4元,以上每筆分錄怎么做。
庫存現(xiàn)金是負數(shù),是賬做錯了吧,可以核對一下現(xiàn)金明細賬,把做錯的更正~ 油有做錯,就是之前沒建賬,后來開始建賬,不知道現(xiàn)金有多少,然后有貸現(xiàn)金的科目,也沒從銀行中提現(xiàn)
老師新建賬的公司,做賬的時候庫存現(xiàn)金是負數(shù)怎么辦
老師,在資產負債表日后調整涵蓋期間這節(jié),調整事項訴訟判決下達,之前計提了借營業(yè)外支出貸預計負債,后來判決下達后又把預計負債轉到了其他應付款里,然后支付對方企業(yè)了,考慮當期所得稅時,(題目也說了預計負債實際發(fā)生時可以扣除),我的疑問是預計負債已經轉到其他應付款了,不存在了吧,考慮當期所得稅時為什么還要考慮呢,麻煩老師解答一下