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老師,已經(jīng)計(jì)提完折舊的固定資產(chǎn)出售,怎么做會(huì)計(jì)分錄?

2020-09-14 17:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-14 17:05

借:銀行存款 貸營業(yè)外收入 銷項(xiàng)稅額

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快賬用戶1078 追問 2020-09-14 17:07

那固定資產(chǎn)要轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理嗎

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齊紅老師 解答 2020-09-14 17:09

不用轉(zhuǎn)固定清理了,如果你有殘值在轉(zhuǎn),沒有不用轉(zhuǎn)了

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快賬用戶1078 追問 2020-09-14 17:16

那這個(gè)固定資產(chǎn)都不在了,還一直掛在賬上面嗎

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快賬用戶1078 追問 2020-09-14 17:19

出售掉了,那資產(chǎn)負(fù)債表中固定資產(chǎn)還存在的啊

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齊紅老師 解答 2020-09-14 17:30

你固定資產(chǎn)凈值報(bào)表上已經(jīng)為零了

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借:銀行存款 貸營業(yè)外收入 銷項(xiàng)稅額
2020-09-14
你好 借:固定資產(chǎn)清理 ,?累計(jì)折舊 ?,?貸:固定資產(chǎn) 借:銀行存款 ??,貸:固定資產(chǎn)清理?, 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 ? 借:資產(chǎn)處置損益?,??貸:固定資產(chǎn)清理(或相反分錄)
2021-02-08
你好;沒有殘值是這樣做的;? 那你這個(gè)是變賣還是報(bào)廢處理的;才好判斷科目的??
2023-07-31
你好,出售自己使用過的固定資產(chǎn)借: 累計(jì)折舊 229800 貸:固定資產(chǎn)229800.收到價(jià)款110000.00元借:銀行存款 110000 貸:待處理財(cái)產(chǎn)損益 97345.13 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 12654.87.將余額轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入借:待處理財(cái)產(chǎn)損益 貸:營業(yè)外收入
2021-04-23
借固定資產(chǎn)清理累計(jì)折舊,貸固定資產(chǎn), 借銀行存款貸固定資產(chǎn)清理應(yīng)交稅費(fèi), 然后把固定資產(chǎn)清理余額結(jié)轉(zhuǎn)到營業(yè)外收支或者是資產(chǎn)處置損益。
2021-07-21
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