是的,購(gòu)入的材料也可以,請(qǐng)慢慢看他的政策解讀哈https://www.shui5.cn/article/aa/139303.html
老師你好請(qǐng)問,增值稅增量留抵稅額退還。如果是20年新成立的企業(yè),他的增量和什么時(shí)候的基數(shù)比
請(qǐng)問老師,增值稅增量留抵退稅是指2019年4月以后,企業(yè)新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備或者投資形成的增值稅嗎?比如說原材料形成的增值稅可以形成增值稅的增量留抵嗎
請(qǐng)問老師,增值稅增量留抵退稅是指2019年4月以后,企業(yè)新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備或者投資形成的增值稅嗎?比如說原材料形成的增值稅可以形成增值稅的增量留抵嗎
請(qǐng)問老師,增值稅增量留抵退稅是指2019年4月以后,企業(yè)新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備或者投資形成的增值稅嗎?比如說原材料形成的增值稅可以形成增值稅的增量留抵嗎
請(qǐng)問老師,去年按60%退過增量留抵稅了,現(xiàn)在稅局又通知可以再退增量留抵稅,第二次退稅的進(jìn)項(xiàng)構(gòu)成比例是從上次退稅后的時(shí)間起算,還是從19年4月起算呀?
老師 經(jīng)營(yíng)杠桿系數(shù)為什么等于邊際貢獻(xiàn)除以息稅前利潤(rùn)?
現(xiàn)在年銷 2 個(gè)億的店鋪,有好的節(jié)稅辦法嗎
老師,我收到現(xiàn)金,要開收款收據(jù),收據(jù)有3聯(lián),每一聯(lián)都蓋現(xiàn)金收訖的章?還是只有記賬聯(lián),蓋“現(xiàn)金付訖”的章?
老師您好,請(qǐng)問因合同糾分引起的律師費(fèi)可以開具專用發(fā)票嗎
實(shí)操-服務(wù)業(yè)-私立醫(yī)院2月費(fèi)用,會(huì)診費(fèi)500公戶直接打款給了外一科烏老師了,實(shí)際是袁群領(lǐng)款,稅務(wù)系統(tǒng)要按勞務(wù)報(bào)酬給袁群申報(bào)個(gè)稅嗎?還是按工資薪金辦個(gè)稅,怎么做才合規(guī)
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
綠云系統(tǒng)夜審出現(xiàn)過不了夜審出現(xiàn)請(qǐng)先做餐飲服務(wù)關(guān)賬檢查,怎么解決
老師,有的會(huì)計(jì)在記賬憑證后面附件的時(shí)候,直接把票據(jù)貼在記賬憑證的后面,沒有票據(jù)粘貼單,有啥影響嗎?
(判斷題)固定資產(chǎn)因存在棄置義務(wù)而確認(rèn)預(yù)計(jì)負(fù)債并計(jì)入固定資產(chǎn)成本,由此產(chǎn)生的可抵扣暫時(shí)性差異和應(yīng)納稅暫時(shí)性差異,應(yīng)同時(shí)確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債。為什么是對(duì)的?可抵扣、應(yīng)納稅兩種暫時(shí)性差異怎么會(huì)同時(shí)產(chǎn)生呢?
這個(gè)題第二步驟成本計(jì)算表里的本月生產(chǎn)費(fèi)用84000,我看答案都沒看出來(lái)是哪里出來(lái)的,不應(yīng)該是84300嗎
看了老師,沒有增量留抵退稅的解釋,我在小穎言稅留抵退稅政策解讀時(shí),他明確指出增量留抵是指2019年以后企業(yè)新購(gòu)進(jìn)的設(shè)備或者投資形成的增值稅,所以這點(diǎn)有疑惑
不是的哈,是取得增值稅專票都可以抵減,只是按普票計(jì)算抵扣不能退