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老師,我們是小規(guī)模企業(yè)。開發(fā)票的時(shí)候,有幾張發(fā)票稅率是3%,正常是1%,請(qǐng)問現(xiàn)在這情況如何做賬呢?到時(shí)候又如何申報(bào)增值稅?

2022-03-25 22:45
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-25 22:46

報(bào)增值稅的話,在增值稅申報(bào)表里面,它自動(dòng)生成的銷項(xiàng)稅額還是按照3%計(jì)算的,但是你交的時(shí)候按1%交,2%是屬于減免稅額部分,你做賬的話還是按照3%去進(jìn)行價(jià)稅分離。

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快賬用戶8410 追問 2022-03-25 22:52

是普通發(fā)票的,意思是說不用做任何補(bǔ)救,就按發(fā)票上的稅率進(jìn)行做賬和報(bào)稅?

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齊紅老師 解答 2022-03-25 22:53

對(duì)的對(duì)的,就是這個(gè)意思。

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報(bào)增值稅的話,在增值稅申報(bào)表里面,它自動(dòng)生成的銷項(xiàng)稅額還是按照3%計(jì)算的,但是你交的時(shí)候按1%交,2%是屬于減免稅額部分,你做賬的話還是按照3%去進(jìn)行價(jià)稅分離。
2022-03-25
你好;? 到時(shí) 有一個(gè)減免明細(xì)表 。你要去填寫這個(gè)。 減免2%的? ?部分? ?到時(shí)最終 增值稅是按1%來交納。 你超過了 45萬普票嗎? ?
2021-12-04
同學(xué),你好 按正常上個(gè)月開發(fā)票的情況申報(bào)增值稅 紅沖的當(dāng)月,負(fù)數(shù)金額做到當(dāng)月
2023-11-09
這個(gè)不含稅收入填寫在第二行里面
2020-10-21
同學(xué)你好 負(fù)數(shù)填寫3%,減免稅明細(xì)表填寫負(fù)數(shù)減免的2%
2021-01-12
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