報(bào)增值稅的話,在增值稅申報(bào)表里面,它自動(dòng)生成的銷項(xiàng)稅額還是按照3%計(jì)算的,但是你交的時(shí)候按1%交,2%是屬于減免稅額部分,你做賬的話還是按照3%去進(jìn)行價(jià)稅分離。
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)這個(gè)月有代開一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票1%的稅率,但是季度申報(bào)的時(shí)候小規(guī)模納稅人申報(bào)表上沒有1%我這個(gè)要填在哪里
小規(guī)模納稅人,季度5萬內(nèi)是免稅的。開發(fā)票是按的1%的稅率,申報(bào)的時(shí)候又要按3%的稅率,那么我在做賬的時(shí)候,應(yīng)交增值稅/減免稅款,是做1%,還是3%呢
老師,小規(guī)模納稅人申報(bào)增值稅的時(shí)候,我發(fā)現(xiàn)申報(bào)的時(shí)候是3%,可是他們自己開具的發(fā)票又是1%,增值稅申報(bào)表的收入是自報(bào)收入。這樣的增值稅有沒有什么問題呢?
老師我想請(qǐng)問一下,我們小規(guī)模企業(yè),資產(chǎn)就50幾萬的 我開建筑咨詢費(fèi)的時(shí)候開了1%的稅率 但是因?yàn)楹竺姘丛虏蛔?5萬一季度我們不足45萬,增值稅申報(bào)表就填寫減免稅的。現(xiàn)在申報(bào)增值稅異常,是不是如果交不到稅的小規(guī)模企業(yè)是不可以開具1%的發(fā)票呢,還是開具1%稅率發(fā)票和交稅不交稅無關(guān)
老師,我們是小規(guī)模企業(yè)。開發(fā)票的時(shí)候,有幾張發(fā)票稅率是3%,正常是1%,請(qǐng)問現(xiàn)在這情況如何做賬呢?到時(shí)候又如何申報(bào)增值稅?
招待客戶產(chǎn)生的住宿費(fèi)對(duì)應(yīng)的發(fā)票如果開增值稅專用發(fā)票,是跟公司經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)有關(guān)的,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
老師:請(qǐng)問公司股權(quán)變更,如果之前沒有實(shí)繳過出資額,就可以直接去全程電子化進(jìn)行變更是嗎?如果有實(shí)繳,是不是還要提供稅務(wù)上的完稅證明???
企業(yè)受托代管敬老院,牽扯民政特困人員,做賬原則本該是權(quán)責(zé)發(fā)生制,但民政給的企業(yè)養(yǎng)老院做賬指南中是以收付實(shí)現(xiàn)制為原則,我們?cè)撊绾芜x擇
老師,被審計(jì)單位2022年和一家公司簽的可研編制合同,38萬,當(dāng)時(shí)付了24萬,剩下的到現(xiàn)在都沒付,這種合理嗎?
收付實(shí)現(xiàn)制下,購(gòu)入存貨,沒有付款如何記賬
老師,一建筑勞務(wù)公司可以作為一工程施工總承包單位嗎?
賬上掛的其他應(yīng)收款,收不回來,沒有票據(jù),如何賬務(wù)處理
老師,公司現(xiàn)在已經(jīng)弄完稅務(wù)清稅證明了,接下來工商注銷,怎么選簡(jiǎn)易注銷還是一般注銷呀?怎么要怎么看的呀?
老師好!公司從私發(fā)處采購(gòu)的食堂肉菜,還有支付給個(gè)人的采購(gòu)運(yùn)費(fèi),都沒有發(fā)票,這個(gè)怎么處理合規(guī)啊?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
是普通發(fā)票的,意思是說不用做任何補(bǔ)救,就按發(fā)票上的稅率進(jìn)行做賬和報(bào)稅?
對(duì)的對(duì)的,就是這個(gè)意思。