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老師我想請問一下,我們小規(guī)模企業(yè),資產(chǎn)就50幾萬的 我開建筑咨詢費的時候開了1%的稅率 但是因為后面按月不足15萬一季度我們不足45萬,增值稅申報表就填寫減免稅的。現(xiàn)在申報增值稅異常,是不是如果交不到稅的小規(guī)模企業(yè)是不可以開具1%的發(fā)票呢,還是開具1%稅率發(fā)票和交稅不交稅無關(guān)

2022-01-17 12:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2022-01-17 12:03

同學你好,如果開的合是普票,那么直接填主表第10行就可以;

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快賬用戶1723 追問 2022-01-17 12:07

老師 我就是填在了第十行,申報異常了提示說是F50006增值稅未申報或未必對,不知道是不是上報匯總沒有成功還是 和我填寫1%稅率應該沒有關(guān)系吧。

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齊紅老師 解答 2022-01-17 12:08

同學你好,與稅率是沒有關(guān)系的;

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快賬用戶1723 追問 2022-01-17 12:09

知道了,謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2022-01-17 12:15

不客氣的,祝您 學習愉快 ;

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同學你好,如果開的合是普票,那么直接填主表第10行就可以;
2022-01-17
可以的,可以開具1%的發(fā)票的
2022-01-17
你好,免稅的這個是什么業(yè)務的,這個就是正常的免稅嗎?
2023-04-04
您好 按季度申報的 要把一月份的申報的時候一起補繳
2022-01-11
你好 ;? ? 是的。直接寫10欄免稅銷售額欄次去報。 不用寫減免申報表了?
2021-10-12
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