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老師,我們是18年成立公司,21年11月稅務(wù)登記,現(xiàn)在做所得稅匯算清繳,20年的虧損能填上,然后用21年的利潤(rùn)彌補(bǔ)嗎,

2022-03-25 20:46
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-03-25 20:47

您好 21年11月稅務(wù)登記 今年匯算清繳的時(shí)候 20年沒(méi)有匯算清繳過(guò) 沒(méi)有虧損可以彌補(bǔ)啊

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快賬用戶4289 追問(wèn) 2022-03-25 20:49

接上邊,老師我的賬是連著的18年到21年數(shù)都是連貫的,填21年匯算清繳,按利潤(rùn)表的全年數(shù)填就行是嗎,還是從稅務(wù)登記后,開始重新登記一份賬,根據(jù)新賬登記21年的匯算清繳?

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齊紅老師 解答 2022-03-25 20:49

從稅務(wù)登記后,開始重新登記一份賬,根據(jù)新賬登記21年的匯算清繳

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快賬用戶4289 追問(wèn) 2022-03-25 21:26

老師接上邊,連貫著會(huì)做帳,不連著怎么做賬,稅務(wù)登記后發(fā)生啥業(yè)務(wù)就這啥?原來(lái)的實(shí)收資本也不管了嗎,老師給指點(diǎn)下吧

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齊紅老師 解答 2022-03-25 21:32

可以稅務(wù)登記的時(shí)候重新建賬? 然后前面10月份的期末數(shù)錄入期初余額 后面11 12月份發(fā)生的繼續(xù)做賬 匯算清繳的時(shí)候? 利潤(rùn)表數(shù)據(jù)要填11%2B12月的 資產(chǎn)負(fù)債表按照12月份 但是前面的虧損 稅務(wù)系統(tǒng)么有 是不好彌補(bǔ)的

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快賬用戶4289 追問(wèn) 2022-03-25 21:40

接上邊,老師我們是民非企業(yè)收入只有一項(xiàng)財(cái)政撥款,我們的的財(cái)務(wù)報(bào)表每季度需要交到第三方會(huì)計(jì)師事務(wù)所,每年需要出審計(jì)報(bào)告,今年一月份按照一直有的賬做季報(bào)報(bào)給了第三方,四月初又要做季報(bào)了我按照新賬報(bào)嗎?

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齊紅老師 解答 2022-03-25 21:49

按照新賬報(bào)可以的? 前面只是把新的? 舊的時(shí)間段分開? 總的金額是沒(méi)有改變的?

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快賬用戶4289 追問(wèn) 2022-03-25 21:51

老師我們這種情況企業(yè)所得稅是不是可以免稅呢

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快賬用戶4289 追問(wèn) 2022-03-25 21:56

填105050表工資薪金也是11月+12月的嗎

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齊紅老師 解答 2022-03-25 22:05

填105050表工資薪金也是11月 12月的

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快賬用戶4289 追問(wèn) 2022-03-25 22:11

老師我們這種情況企業(yè)所得稅是不是可以免稅呢

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齊紅老師 解答 2022-03-25 22:50

請(qǐng)問(wèn)是民非企業(yè) 沒(méi)有盈利收入?

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快賬用戶4289 追問(wèn) 2022-03-25 22:54

老師,我們是孵化基地是民非企業(yè),收入只有一項(xiàng) 是財(cái)政撥款,就業(yè)局根據(jù)孵化面積給我們撥款,費(fèi)用就是基地房租物業(yè)水電員工,稅務(wù)是小規(guī)模,沒(méi)有盈利收入

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齊紅老師 解答 2022-03-25 23:05

沒(méi)有盈利收入 不需要繳納企業(yè)所得稅 《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法》及《中華人民共和國(guó)企業(yè)所得稅法實(shí)施條例》(國(guó)務(wù)院令第512號(hào),以下簡(jiǎn)稱實(shí)施條例)的有關(guān)規(guī)定,經(jīng)國(guó)務(wù)院批準(zhǔn),現(xiàn)就企業(yè)取得的專項(xiàng)用途財(cái)政性資金企業(yè)所得稅處理問(wèn)題通知如下:???一、企業(yè)從縣級(jí)以上各級(jí)人民政府財(cái)政部門及其他部門取得的應(yīng)計(jì)入收入總額的財(cái)政性資金,凡同時(shí)符合以下條件的,可以作為不征稅收入,在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)從收入總額中減除: ??(一)企業(yè)能夠提供規(guī)定資金專項(xiàng)用途的資金撥付文件;???(二)財(cái)政部門或其他撥付資金的政府部門對(duì)該資金有專門的資金管理辦法或具體管理要求; ??(三)企業(yè)對(duì)該資金以及以該資金發(fā)生的支出單獨(dú)進(jìn)行核算。 ??二、根據(jù)實(shí)施條例第二十八條的規(guī)定,上述不征稅收入用于支出所形成的費(fèi)用,不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除;用于支出所形成的資產(chǎn),其計(jì)算的折舊、攤銷不得在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。 ??三、企業(yè)將符合本通知第一條規(guī)定條件的財(cái)政性資金作不征稅收入處理后,在5年(60個(gè)月)內(nèi)未發(fā)生支出且未繳回財(cái)政部門或其他撥付資金的政府部門的部分,應(yīng)計(jì)入取得該資金第六年的應(yīng)稅收入總額;計(jì)入應(yīng)稅收入總額的財(cái)政性資金發(fā)生的支出,允許在計(jì)算應(yīng)納稅所得額時(shí)扣除。

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快賬用戶4289 追問(wèn) 2022-03-25 23:16

謝謝老師我應(yīng)該去找專管員問(wèn)問(wèn)是吧?

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齊紅老師 解答 2022-03-25 23:59

最好再找專管員確定一下

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你好,學(xué)員,20年度做匯算清繳沒(méi)
2022-03-25
您好 21年11月稅務(wù)登記 今年匯算清繳的時(shí)候 20年沒(méi)有匯算清繳過(guò) 沒(méi)有虧損可以彌補(bǔ)啊
2022-03-25
你好,是退回了所得稅嗎??
2022-01-18
你好,這個(gè)就把企業(yè)的虧損情況說(shuō)明一下就行
2022-09-15
您好 我這邊匯算清繳了 一季度也不能彌補(bǔ)以前年度虧損 有的地區(qū)匯算清繳后可以彌補(bǔ)以前年度虧損 要看地區(qū)申報(bào)表 最好電話咨詢一下當(dāng)?shù)囟悇?wù)大廳或者12366 以當(dāng)?shù)貫闇?zhǔn)
2022-04-21
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