你看下用途,你們這個(gè)是用在哪里的?如果是福利費(fèi)招待費(fèi)的不可以抵扣
老師你好! 我公司購(gòu)買(mǎi)了酒店,樓下的 出租出去,收房租,開(kāi)票出去。除了增值稅,還要交什么稅呢? 那么我們購(gòu)買(mǎi)這個(gè)酒店的進(jìn)項(xiàng)是否能抵扣我們的銷(xiāo)項(xiàng)呢?裝修取得的進(jìn)項(xiàng)也能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)嗎?如果可以抵扣,有沒(méi)時(shí)間,金額限制呢?
老師好!我們是旅行社,現(xiàn)在疫情期間享受免稅政策,之前收到的住宿類(lèi)專(zhuān)票都不做抵扣,直接轉(zhuǎn)出的,這個(gè)月開(kāi)了一張?jiān)鲋刀悓?zhuān)票,是航空公司返利的發(fā)票,我做營(yíng)業(yè)外收入嗎?,還有能用進(jìn)項(xiàng)票抵扣嗎?稅局之前說(shuō)最近免稅是不能用抵扣發(fā)票的,我這種情況能用來(lái)抵扣嗎?
老師好,我公司自己研發(fā)軟件,并且有兩個(gè)軟加已經(jīng)認(rèn)證,我家這個(gè)軟件的銷(xiāo)售增值稅都是即征及退,就是增稅能退回百分之十,去年12月,我家銷(xiāo)售自己研發(fā)的軟件680萬(wàn),進(jìn)來(lái)的專(zhuān)票,有一部分是軟件,這個(gè)是另一個(gè)公司,研發(fā)了一半,再給我公司,我倆共同合作研發(fā),這是我公司研發(fā)的軟件的一部分,還有購(gòu)進(jìn)的服務(wù)器,也是專(zhuān)票.我公司作為固定資產(chǎn),這也是研發(fā)軟件的一部分,還有一部分軟件購(gòu)進(jìn)也是專(zhuān)票,然后我公司再繼續(xù)用于研發(fā)一軟件,這個(gè)軟件沒(méi)有認(rèn)證,但也是我公司研發(fā)的 老師 這些我公司都走入費(fèi)用,那進(jìn)項(xiàng)稅都認(rèn)證了,能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)嗎?,我是說(shuō)這些大部分都是包含于這個(gè)軟件的費(fèi)用,軟件還享受即征即退增值稅,那這個(gè)進(jìn)項(xiàng)還能抵扣銷(xiāo)項(xiàng)嗎,是不是就廢了,
老師,我們公司剛成立時(shí)(2020.10)登記的是小規(guī)模納稅人,中間我們?nèi)〉昧艘恍┻M(jìn)項(xiàng)專(zhuān)用發(fā)票,還有增值稅的海關(guān)繳款書(shū)。但是我們這期間沒(méi)有任何銷(xiāo)項(xiàng)收入,這個(gè)月(2021.12)我們變更為一般納稅人,那我們小規(guī)模期間取得專(zhuān)票和繳款書(shū)可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
你好,老師,有個(gè)增值稅進(jìn)項(xiàng)抵扣的問(wèn)題 劇組拍攝期(外部合作人員)如:置景、道具類(lèi)人員,我們公司給這類(lèi)人員購(gòu)買(mǎi)“醫(yī)療保險(xiǎn)、意外傷害保險(xiǎn)、家財(cái)險(xiǎn)、短期健康險(xiǎn)”,保險(xiǎn)公司給我們開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票,這種情況,增專(zhuān)發(fā)票能否抵扣進(jìn)項(xiàng)稅??是不是屬于個(gè)人消費(fèi)、福利費(fèi),不能抵呢。。
門(mén)窗銷(xiāo)售公司,帶安裝,請(qǐng)問(wèn)要按完工百分比法做嗎?收到訂單后,找品牌廠家生產(chǎn),到貨入庫(kù),再安排時(shí)間給客戶送貨安裝。大部分的1個(gè)月能搞完,有的要2月。
老師,請(qǐng)問(wèn)下,資產(chǎn)負(fù)債表上的年初余額,期末余額是什么時(shí)候的,還有利潤(rùn)表上的本年累計(jì)金額和本期金額?
生產(chǎn)性生物資產(chǎn)累計(jì)折舊是不是個(gè)備抵科目
老師,實(shí)收資本印花稅的稅種是營(yíng)業(yè)賬簿嗎?多謝
老師,我現(xiàn)在七月份報(bào)稅,是不是從賬套里導(dǎo)出456月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表和現(xiàn)金流量表?對(duì)嗎?
核算分為,料工費(fèi)的核算,但是具體按怎么核算不知道。比如咱們先拿料來(lái)舉例子可以么?————第一張是我生產(chǎn)出來(lái)的成品,第二三張圖片是購(gòu)進(jìn)來(lái)的材料。 我怎么核算具體?怎么下手?
你好中級(jí)會(huì)計(jì)可以補(bǔ)報(bào)名嗎
老師,這個(gè)試用減免政策起止時(shí)間怎么都選不了啊
老師,你好,問(wèn)一下5月份的印花稅計(jì)提時(shí)漏算了租賃合同,填報(bào)表時(shí)發(fā)現(xiàn)了,該怎么處理
營(yíng)業(yè)外支出進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣嗎?