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2018年成立的公司,18、19、20連續(xù)三年虧損,21年盈利,匯算清繳時,彌補以前虧損之后剩余所得繳納了所得稅,現(xiàn)在專管員讓寫彌補的情況說明,應(yīng)該怎么寫?

2022-09-15 13:44
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2022-09-15 13:45

你好,這個就把企業(yè)的虧損情況說明一下就行

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快賬用戶1589 追問 2022-09-15 13:47

虧損情況不是匯算清繳的表上都有嗎?是讓寫啥? 寫為啥虧損?

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齊紅老師 解答 2022-09-15 13:48

這種情況你可以把公司的實際情況寫一下,為什么輸是虧損的寫一下就可以了。

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你好,這個就把企業(yè)的虧損情況說明一下就行
2022-09-15
同學(xué)你好,1、如果你19年底有納稅調(diào)增5786.78,數(shù)據(jù)就沒錯。2、納稅調(diào)增的如果19年沒有做分錄,那是要補記分錄。3、20年申報要和19年的數(shù)據(jù)碰下在填報。
2021-01-13
您好,借以前年度損益調(diào)整,待轉(zhuǎn)應(yīng)交稅費應(yīng)交企業(yè)所得稅7000
2022-01-15
是的,同學(xué)。先彌補虧損,再免稅 的。
2019-07-12
你好,這得問下專管員,看下讓怎么調(diào)。
2024-04-07
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