如果需要還錢(qián)的話,是這么做的,借銀行存款貸其他應(yīng)付款。
老師,我們新買(mǎi)了一個(gè)公司,買(mǎi)之前客戶該賠償給原股東的金額打到公賬上,我們又轉(zhuǎn)給股東私人。怎么寫(xiě)分錄?。渴斟X(qián)是貸其他應(yīng)付款?轉(zhuǎn)出去是寫(xiě)借其他應(yīng)付
老師 我們公司注冊(cè)資金100萬(wàn) 有三個(gè)股東。其中一個(gè)股東是法人。只有法人往公戶打錢(qián)了做其他應(yīng)付款處理。 另外兩個(gè)股東一分錢(qián)也沒(méi)往公戶轉(zhuǎn),也沒(méi)錢(qián)轉(zhuǎn),怎么辦
幾個(gè)股東分別打款到公司公賬,通過(guò)公賬一起買(mǎi)房付了首付,股東打進(jìn)來(lái)的錢(qián)怎么處理?一直掛其他應(yīng)付款嗎
股東個(gè)人打錢(qián)到公賬,買(mǎi)辦公房付了首付,股東打進(jìn)來(lái)的錢(qián)怎么處理?還有后面每月股東通過(guò)公賬還貸款的錢(qián)怎么處理?
老師,股東往公司賬戶打錢(qián)形成其他應(yīng)付款,然后公司也往股東賬戶打錢(qián)形成其他應(yīng)收款,來(lái)來(lái)回回的往來(lái)款,但是年度終了還是股東打錢(qián)比較多給公司,但是審計(jì)報(bào)告會(huì)把其他應(yīng)付款跟其他應(yīng)收款一起分開(kāi)列示,又是欠股東的,又是要收股東的。他這種頻繁的往來(lái)款有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎?存在什么貓膩嗎?
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫(xiě)分錄? 原憑證: 借:應(yīng)付職工薪酬-社會(huì)保險(xiǎn) 貸:銀行存款 由于賬號(hào)有錯(cuò)被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財(cái)務(wù),我現(xiàn)在收到了一筆1000萬(wàn)的預(yù)收款,并且開(kāi)了收據(jù)給對(duì)方,這筆1000萬(wàn)的預(yù)收款需要做價(jià)稅分離,進(jìn)入應(yīng)交增值稅未開(kāi)票科目,后來(lái)要把這筆錢(qián)逐月退回,而退回的方式是按照每月應(yīng)收工程款100萬(wàn),然后要開(kāi)具100萬(wàn)增值稅專用發(fā)票給對(duì)方,對(duì)方按應(yīng)付工程款的20%比例逐月扣回,實(shí)際每月打款金額為應(yīng)收工程款的80%,問(wèn)一下財(cái)務(wù)該如何入賬
這道題選 b 吧對(duì)嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬(wàn),年報(bào)需要更正嗎
老師每個(gè)季度都分紅的單位,對(duì)匯算清繳有影響嗎
變動(dòng)成本法下和完全成本法下稅前利潤(rùn)都怎么計(jì)算?計(jì)算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開(kāi)的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會(huì)匯算清繳怎么填?應(yīng)該就是成本減少了對(duì)吧老師?這會(huì)成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?
制造行業(yè):原材料沒(méi)到發(fā)票,暫估入庫(kù),貨已經(jīng)賣了。(有貿(mào)易)。匯算清繳要怎么做。
審計(jì)公司查到我公司給甲方做的勞務(wù)派遣都是個(gè)人卡支付工資并非公戶打款,需要支撐性文件,怎么說(shuō)明合適?
2024年7到12月工資,2025年三月發(fā)放完畢1,匯算清繳的時(shí)候這部分工資可以在2024年度中稅前扣除嗎,需要做調(diào)增嗎?
還有每個(gè)月股東通過(guò)公賬還貸款的錢(qián)?怎么處理
借長(zhǎng)期應(yīng)付款 財(cái)務(wù)費(fèi)用 貸其他應(yīng)付款股東
財(cái)務(wù)費(fèi)用是什么? 如果股東一起買(mǎi)辦公樓的錢(qián)不還怎么處理?
利息 沒(méi)有利息嗎 借銀行貸實(shí)收資本股東