同學您好,留抵以后應交稅款就可以
您好老師,我公司屬于制造業(yè),今年11月份有個延緩繳稅政策,當時沒有享受,選擇的不享受,12號把增值稅和附加稅交了,18號看到錢又給返回來了,寫的是待報解預算收入,這筆稅款以后怎么弄呢?我在待繳稅里也沒有找見
制造業(yè)稅款延緩政策,對于2月份已經(jīng)繳納的稅款,不想退了,要在特色業(yè)務欄放棄享受政策寫什么理由呢
老師,我公司是建筑企業(yè),確定是小型微利企業(yè),現(xiàn)在有個六稅兩費減半的政策,我們在1月份和2月份繳納稅金都沒享受到這個政策,特別是異地預繳的稅金,請問我現(xiàn)在也不想去當?shù)囟悇辙k理退稅,我想后面抵扣,能用什么樣的方式操作滿足可以抵扣后續(xù)要繳的稅金?
老師基于上半年制造業(yè)增值稅有緩交政策,所屬期2021年10月份和2022年1月份的稅款2月份繳納的,后面做了退稅和更正申報,但是這個月申報時主表里的期初未交,和本年累計未交都不對,但是未交稅費里已經(jīng)有這兩個月的稅款了,可以交稅,這個還需要更正報表嗎?
我司屬于一般納稅人,制造業(yè),但將廠房出租,執(zhí)照有租賃服務。 去年電子稅務局提示我司符合享受加計抵減10%政策。我司沒有享受。 于是我將2019.4月起—2021.12月的進項,補計提了.提交2019.2020.2021的加計抵減聲明也都通過了。 2022年3月份專管員給我打電話,意思我是制造業(yè)怎么享受服務業(yè)的加計抵減政策,于是我找專管員,提供我司沒有任何制造業(yè)務,純廠房租賃,占公司全部收入的80%-95%. 專管員讓我更改了行業(yè)為服務業(yè)。 我是22.年3月更改的服務業(yè)。那么我想問: 1.是不是按照實際業(yè)務判斷,我司租賃業(yè)務占比80%.符合加計抵減政策,可以享受2019.4-2022.12月的10%?還是說只能享受“更改行業(yè)”后的2022.4月—12月的部分? 2.現(xiàn)在稅局沒有質(zhì)疑我的加計抵減,我擔心后期會不會再說我們不符合,多抵減了,再罰款?
小規(guī)模納稅人(實際個體戶)申報的時候發(fā)現(xiàn)第一季度是核定的,現(xiàn)在第二季度,實際第一季度開票幾千元,為什么核定后不是一直核定的?
d選項的意思是即使是發(fā)生在資本化前的專門借款輔助費用,也可以資本化。比如,1月發(fā)生專門借款1000,輔助費用10,但是2月才開始動工,那1月發(fā)生的10元輔助費用也可以資本化
老師,報銷單上單據(jù)和附件一共多少頁?報銷單本身這張也算上一頁嗎?還是說不用算?比如,有一張貨單和一張回執(zhí)單,就是2頁?還是說要加上報銷單本身,就是3頁?
這個題目題干為什么要強調(diào)一下“當月的借款本金月初借入,月末歸還”
公司給個人以工資的形式發(fā)放工資,如果這個人不讓公司代扣代繳稅,那他也不自己到稅務局上繳個稅,公司后期會被稅務局追繳個稅嗎?如何處理比較好
你好老師,我公司的一個科研項目,科技局撥款15萬元,??顚S?,支付時借專項應付款,貸銀行存款,最后專項應付款沖減完了。剩余的支付款就是我公司自籌,自籌這一塊兒的分錄怎么?
您好老師,我發(fā)現(xiàn)去年的企業(yè)所得稅申報時當時簡易申報公司人數(shù)自動升成的都沒改,跟個稅人數(shù)對不上這個影響大不,會不會被稅務局查呢
應收賬款平均余額咋個算的???
老師 這道題是站在投資方還是被投資方說的啊?題目也沒有給
老師,出售長投時的應收股利怎么處置?怎么做賬?