本期應(yīng)交增值稅的計(jì)算是(960%2B 1200%2B 226%2B 26400)/1.03*0.03 %2B103500/1.03*0.02=2848.14-1800=1048.14
2、小規(guī)模納稅人 習(xí)題1:大連益豐電器有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按月份進(jìn)行納稅申報(bào),2019年10月10日進(jìn)行9月份的納稅申報(bào)。 9月份有關(guān)業(yè)務(wù)如下 ①企業(yè)銷售給大連億莘商貿(mào)有限公司電烤箱一臺(tái),開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額計(jì)960元??铐?xiàng)尚未收到。②企業(yè)銷售給大連金沙會(huì)展有限公司熱水器一套,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額1200元、安裝費(fèi)226元。上述款項(xiàng)已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。 ③企業(yè)銷售給大連志方倉(cāng)儲(chǔ)公司冷庫(kù)設(shè)備一套,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示設(shè)備價(jià)款連同安裝費(fèi)合計(jì)26400元,款項(xiàng)尚未收到。 ④銷售企業(yè)使用過的固定資產(chǎn),取得含稅收入103500元。 實(shí)訓(xùn)要求: 計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅銷售額,及應(yīng)繳納的增值稅
習(xí)題2:大連益豐電器有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按月份進(jìn)行納稅申報(bào), 2019年1l月10日進(jìn)行納稅申報(bào)。 10月有關(guān)業(yè)務(wù)如下: ①銷售給大連鑫華商貿(mào)有限公司電暖扇一臺(tái),開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額計(jì)960元??铐?xiàng)尚未收到。②銷售給大連光明會(huì)展有限公司熱水器一套,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額1200元、安裝費(fèi)226元。上述款項(xiàng)已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。 ③銷售給大連冷方倉(cāng)儲(chǔ)公司冷庫(kù)設(shè)備一套,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示設(shè)備價(jià)款連同安裝費(fèi)合計(jì)26400元,款項(xiàng)尚未收到。 ①銷售企業(yè)使用過的固定資產(chǎn),取得含稅收入103500元。 ⑤購(gòu)買稅控盤(該企業(yè)首次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備),取得的増值稅專用發(fā)票注明,不含稅金額為1551.72元,稅額248.28元。 實(shí)訓(xùn)要求:計(jì)算企業(yè)應(yīng)繳納的銷售額及増值稅額
習(xí)題2:大連益豐電器有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按月份進(jìn)行納稅申報(bào),2019年11月10日進(jìn)行納稅申報(bào)。10月有關(guān)業(yè)務(wù)如下:①銷售給大連鑫華商貿(mào)有限公司電暖扇一-臺(tái),開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額計(jì)960元??铐?xiàng)尚未收到。②銷售給大連光明會(huì)展有限公司熱水器一套,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額1200元、安裝費(fèi)226元。上述款項(xiàng)已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。③銷售給大連冷方倉(cāng)儲(chǔ)公司冷庫(kù)設(shè)備一套,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示設(shè)備價(jià)款連同安裝費(fèi)合計(jì)26400元,款項(xiàng)尚未收到。④銷售企業(yè)使用過的固定資產(chǎn),取得含稅收入103500元。⑤購(gòu)買稅控盤(該企業(yè)首次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備),取得的增值稅專用發(fā)票注明,不含稅金額為1551.72元,稅額248.28元。實(shí)訓(xùn)要求:計(jì)算企業(yè)應(yīng)繳納的銷售額及增值稅額
大連益豐電器有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按月份進(jìn)行納稅申報(bào),2019年11月10日進(jìn)行納稅申報(bào)。10月有關(guān)業(yè)務(wù)如下:①銷售給大連鑫華商貿(mào)有限公司電暖扇一臺(tái),開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額計(jì)960元??铐?xiàng)尚未收到。②銷售給大連光明會(huì)展有限公司熱水器一套,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額1200元、安裝費(fèi)226元。上述款項(xiàng)已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。③銷售給大連冷方倉(cāng)儲(chǔ)公司冷庫(kù)設(shè)備一套,開其通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示設(shè)備價(jià)款連同安裝費(fèi)合計(jì)26400元,款項(xiàng)尚未收到。④銷售企業(yè)使用過的固定資產(chǎn),取得含稅收入103500元。⑤購(gòu)買稅控盤(該企業(yè)首次購(gòu)買增值稅稅控系統(tǒng)專用設(shè)備),取得的增值稅專用發(fā)票注明,不含稅金額為1551.72元,稅額248.28元。實(shí)訓(xùn)要求:計(jì)算企業(yè)應(yīng)繳納的銷售額及增值稅額
2、小規(guī)模納稅人習(xí)題1:大連益豐電器有限公司為增值稅小規(guī)模納稅人,按月份進(jìn)行納稅申報(bào),2019年10月10日進(jìn)行9月份的納稅申報(bào)。9月份有關(guān)業(yè)務(wù)如下①企業(yè)銷售給大連億莘商貿(mào)有限公司電烤箱一臺(tái),開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額計(jì)960元??铐?xiàng)尚未收到。②企業(yè)銷售給大連金沙會(huì)展有限公司熱水器一套,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示銷售額1200元安裝費(fèi)226元。上述款項(xiàng)已經(jīng)通過銀行轉(zhuǎn)賬收訖。③企業(yè)銷售給大連志方倉(cāng)儲(chǔ)公司冷庫(kù)設(shè)備一套,開具通用機(jī)打發(fā)票,發(fā)票顯示設(shè)備價(jià)款連同安裝費(fèi)合計(jì)26400元款項(xiàng)尚未收到。④銷售企業(yè)使用過的固定資產(chǎn),取得含稅收入103500元。實(shí)訓(xùn)要求:計(jì)算企業(yè)應(yīng)納稅銷售額,及應(yīng)繳納的增值稅
個(gè)稅多繳納1分錢,掛營(yíng)業(yè)外支出-壞賬損失,可以嗎?
【董老師,在線嗎?有問題想咨詢~】
老師您好,我本季度計(jì)提的所得稅比上個(gè)季度的少還用計(jì)提所得稅嗎
建廠初期老板從銀行借了500萬,投入公司,銀行借款500萬,實(shí)收資本填0,對(duì)不對(duì)
個(gè)體戶個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得,第三季度是220萬利潤(rùn),如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?第四季度是150萬如何交個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅?
個(gè)稅多繳納1分錢,可以掛其他營(yíng)業(yè)外支出~壞賬損失?
公司如果借銀行500萬作為實(shí)收資本投資公司,實(shí)收資本就是500萬,短期借款500萬,資產(chǎn)負(fù)債表是不是這么填
實(shí)收資本如果實(shí)際是5000萬,只要不撤資,是不是公司賬戶上永遠(yuǎn)都有5000萬
15年建廠的時(shí)候,營(yíng)業(yè)執(zhí)照上注冊(cè)資金5000萬,打在5000萬打在了公司賬戶,完成手續(xù)后,由于資金緊張,把錢用其他方式拿出來了,花在其他項(xiàng)目上?,F(xiàn)在改用電腦做賬建起初數(shù)據(jù),實(shí)收資本填5000萬還是不用填了
稅是不是取之于民用之于民
2B是什么意思
哪里有這個(gè)文字表示啊
本期應(yīng)交增值稅的計(jì)算是(960%2B1200%2B226%2B26400)/1.03*0.03%2B103500/1.03*0.02=2848.14-1800=1048.14這是您發(fā)過來的
是的,但是這里沒有2B這個(gè)文字
960%后面是2B然后是1200是加號(hào)的意思嗎?,我這邊看這個(gè)計(jì)算公式就是這樣的
這里是加號(hào),可能系統(tǒng)緣故
好的,謝謝
不客氣麻煩給予五星好評(píng)