同學(xué)你好 1 借,生產(chǎn)成本200000 貸,原材料200000 2 借,應(yīng)付職工薪酬150000 貸,銀行存款150000 3 借,制造費(fèi)用5600 貸,庫存現(xiàn)金5600 4 借,其他應(yīng)收款5000 貸,庫存現(xiàn)金5000 5 借,管理費(fèi)用4650 借,庫存現(xiàn)金350 貸,其他應(yīng)收款5000

大學(xué)生王紅應(yīng)聘到家香酒業(yè)公司從事出納工作,在經(jīng)過了一個月的短暫培訓(xùn)后,熟悉了出納崗位的工作職責(zé)及主要工作內(nèi)容,于2019年8月末接管出納工作,該公司2019年8月末庫存現(xiàn)金余額為2000元,9月發(fā)生有關(guān)庫存現(xiàn)金業(yè)務(wù)如下: (1)9月1日,簽發(fā)現(xiàn)金支票一張,從銀行提取3000元以備零星開支。 (2)9月4日,行政辦公室購買辦公用品,以現(xiàn)金400元付訖。 (3)9月10日,銷售部李華出差,預(yù)借差旅費(fèi)1500元,以現(xiàn)金支付 (4)9月12日,李華出差回來報銷差旅費(fèi)1800元,差額以現(xiàn)金補(bǔ)付。 (5)9月20日,清查庫存現(xiàn)金短缺100元,原因待查。 (6)9月21日,現(xiàn)金短缺原因查明,為出納員王紅工作失誤造成,由其負(fù)責(zé)賠償,尚未收到王紅賠款。 (7)9月23日,收到王紅現(xiàn)金賠款。 (8)9月末,該公司庫存現(xiàn)金余額應(yīng)為多少? 要求:根據(jù)上述業(yè)務(wù)(1)—(7)編制會計分錄,并計算月末庫存現(xiàn)金的余額
42.西雙版納景洪傣勐公司為-般納稅企業(yè),2021年9月發(fā)生以下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù):(1)9月1日,生產(chǎn)M產(chǎn)品領(lǐng)用甲材料一批,成本為200000元.(2)9月5日,通過銀行發(fā)放職工工資150000元。(3)用現(xiàn)金支付生產(chǎn)車間辦公用品費(fèi)5600元。(4)以庫存現(xiàn)金支付玉桂香預(yù)借差旅費(fèi)5000元。(玉桂香為行政人員)(5)玉桂香出差回來報銷差旅費(fèi)4650元,并交回多余現(xiàn)金350元.要求:逐筆編制西雙版納景洪傣勐公司上述業(yè)務(wù)的會計分錄。
4.目的:練習(xí)并掌握企業(yè)生產(chǎn)過程的核算。 資料:宏達(dá)工廠2020年3月1日“生產(chǎn)成本——甲產(chǎn)品”賬戶余額10000元。3月份發(fā)制造 產(chǎn) 如下經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù): (1)1日,生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用A材料100噸,B材料200噸,生產(chǎn)車間領(lǐng)用A材料10噸,政管理部門領(lǐng)用B材料1噸。A材料單價120元/噸,B材料單價100元/噸。 (2)3日,用現(xiàn)金支付企業(yè)行政管理部門的辦公用品費(fèi)200元。 (3)10日,用銀行存款發(fā)放本月職工工資60000元。 (4)12日,以銀行存款支付承兌手續(xù)費(fèi)400元。 (5)18日,采購員出差回來報銷差旅費(fèi)2500元,交回現(xiàn)金500元,結(jié)清上月預(yù)借的差旅
伊利公司2022年11月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要求根據(jù)資料編制會計分錄:(1)2日,收到陽陽公司投入的機(jī)器一臺,價值20000元;貨幣資金30000元,已存入銀行。(2)5日,向銀行借入期限為三年的借款200000元,存入銀行。(3)7日,購進(jìn)A材料一批,價款10000元,增值稅進(jìn)項稅額1300元,材料已驗收入庫,款項已用銀行存款支付。(4)11日,本月倉庫發(fā)出材料如下:生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用材料5000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用材料3000元,車間一般耗用材料2000元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用材料1000元。2203043200(5)14日,以銀行存款支付違約金2000元。(6)15日,采購員小華出差,預(yù)借差旅費(fèi)500元,以現(xiàn)金支付。(7)18日,采購員小華出差回來報銷差旅費(fèi)300元,現(xiàn)金余款200元退回。(8)20日,計算分配本月職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資8000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資7000元,車間管理人員工資3000元,企業(yè)行政管理人員工資6000元。借和貸一定要帶金額?。?!
伊利公司2022年11月發(fā)生下列經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù),要求根據(jù)資料編制會計分錄:(1)2日,收到陽陽公司投入的機(jī)器一臺,價值20000元;貨幣資金30000元,已存入銀行。(2)5日,向銀行借入期限為三年的借款200000元,存入銀行。(3)7日,購進(jìn)A材料一批,價款10000元,增值稅進(jìn)項稅額1300元,材料已驗收入庫,款項已用銀行存款支付。(4)11日,本月倉庫發(fā)出材料如下:生產(chǎn)甲產(chǎn)品領(lǐng)用材料5000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品領(lǐng)用材料3000元,車間一般耗用材料2000元,企業(yè)行政管理部門領(lǐng)用材料1000元。2203043200(5)14日,以銀行存款支付違約金2000元。(6)15日,采購員小華出差,預(yù)借差旅費(fèi)500元,以現(xiàn)金支付。(7)18日,采購員小華出差回來報銷差旅費(fèi)300元,現(xiàn)金余款200元退回。(8)20日,計算分配本月職工工資,生產(chǎn)甲產(chǎn)品工人工資8000元,生產(chǎn)乙產(chǎn)品工人工資7000元,車間管理人員工資3000元,企業(yè)行政管理人員工資6000元。一定要寫借貸金額?。?!
我們有售后維護(hù)費(fèi)用,都是領(lǐng)用的原材料,這個有領(lǐng)料單的,做賬的話能直接做到制造費(fèi)用嗎
老師!請問評星補(bǔ)貼款45萬,做什么收入
老師你好,我們有個公司稅務(wù)注銷了,我那個抵扣用途那個表沒導(dǎo)出來,怎么辦,進(jìn)項票也沒打出來,影響嗎
這里怎么添加人員名字信息
找郭老師回答問題 2019年公司付電費(fèi)17萬 其中13萬是代其他公司支付的 17萬當(dāng)時會計是計入費(fèi)用 當(dāng)年收到13萬 會計計入其他應(yīng)付賬款中 那現(xiàn)在調(diào)整我怎么寫分錄
老師,總公司有勞務(wù)派遣資質(zhì)和人力資源資質(zhì),那么辦一個分公司可以用這個總公司的資質(zhì)嗎
請問,房開公司首先是預(yù)繳增值稅和預(yù)繳土地增值稅,后面是預(yù)繳增值稅不預(yù)繳了,將預(yù)收賬款確認(rèn)未開票收入,同時要再預(yù)繳土地增值稅?
老師,香港公司做賬跟我們有啥區(qū)別?
公司股東出資并驗資,抽走了注冊資本,現(xiàn)在又準(zhǔn)備補(bǔ)足,當(dāng)時是驗資之后轉(zhuǎn)出了,沒有備注,財務(wù)記賬本上也沒有任何記錄,股東重新補(bǔ)足后,如何在工商登記層面證明自己已補(bǔ)足,是否需要遞交資料給市場監(jiān)督管理局,怎么在工商登記的資料上顯示已補(bǔ)足
老師你好,我們有個公司稅務(wù)注銷了,我那個抵扣用途那個表沒導(dǎo)出來,怎么辦,進(jìn)項票也沒打出來,影響嗎