同學如果不錄入本期累計借貸的話,本年累計數(shù)就只有11個月,可以錄也可以不錄入
資產(chǎn)負債表期初數(shù)不平衡,差額是待處理財產(chǎn)損益的金額,待處理財產(chǎn)損益有期初數(shù)在貸方請問怎么處理,這個是內(nèi)賬,原來憑證如下圖,我可以把待處理財產(chǎn)損溢科目借方紅字。直接改為管理費用借方紅字或借方本年利潤紅字嗎,用來避開這個待處理財產(chǎn)損益科目導致報表不平衡,可以嗎?是不是系統(tǒng)財務報表公式?jīng)]有待處理財產(chǎn)損益計算。導致報表不平衡呢?
老師,請問要把一月科目余額錄入軟件中,我需要把損益科目本期累計借貸方數(shù)據(jù)錄進去嗎?2我把資產(chǎn)負債表所有者權(quán)益錄進去,損益類沒有錄,試算平衡提示期初余額是平但是累計借方不等于貸方,這個是不是資產(chǎn)負債表不平衡呀?
老師我想學習下,為什么我的資產(chǎn)負債表是平的,但是到科目余額表就不平衡了,這個所有的本期借方都要等于本期貸方的話,預收賬款是新增進去的,但是我報表是平的,科目余額表不平,能幫我看下為什么嘛?還有就是這個科目余額表里面的本年借方累計是包括本期的借方增加數(shù)的嗎?
老師我剛接到的亂賬 前期數(shù)據(jù)不是很準確 我把期初余額錄入進去了 借方輸入完了 貸方的資產(chǎn)跟負債和所有權(quán)權(quán)益不平衡 這個賬是亂的 現(xiàn)在我負債與所有者權(quán)益這個差異我應該把它放到那個科目去 這樣才能保存?
從老系統(tǒng)把期初錄入新系統(tǒng),是不是資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益必須要平,公司從一月份就沒有平過資產(chǎn)負債表,這種怎么解決啊,把科目余額表的金額錄進去,資產(chǎn)比負債還多
老師,這個怎么做呀,為什么我在夸克搜題出來的答案是500[凋謝]
老師,銀行退回銀行存款里,怎么寫分錄? 原憑證: 借:應付職工薪酬-社會保險 貸:銀行存款 由于賬號有錯被退回至銀行存款里,現(xiàn)在只怎么做賬?
我是一名建筑企業(yè)財務,我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬?應收帳款等相關(guān)科目的T型賬戶該如何畫?
我是一名建筑企業(yè)財務,我現(xiàn)在收到了一筆1000萬的預收款,并且開了收據(jù)給對方,這筆1000萬的預收款需要做價稅分離,進入應交增值稅未開票科目,后來要把這筆錢逐月退回,而退回的方式是按照每月應收工程款100萬,然后要開具100萬增值稅專用發(fā)票給對方,對方按應付工程款的20%比例逐月扣回,實際每月打款金額為應收工程款的80%,問一下財務該如何入賬
研發(fā)費用中的房租企業(yè)所得稅匯算清繳時需要調(diào)整不允許加計扣除的,那所得稅匯算清繳應該填哪張表,哪行
這道題選 b 吧對嗎啊啊啊啊
老師,匯算清繳調(diào)增了16萬,年報需要更正嗎
老師每個季度都分紅的單位,對匯算清繳有影響嗎
變動成本法下和完全成本法下稅前利潤都怎么計算?計算公式有什么區(qū)別?
你好老師,老師2024年開的成本發(fā)票已經(jīng)入賬了,但被人家再2025年3月作廢了,這會匯算清繳怎么填?應該就是成本減少了對吧老師?這會成本減少了要調(diào)增填在哪一欄合適?