同學(xué)你好 銷項(xiàng)稅額=56500/(1%2B13%)*13%=6500 借:銀行存款56500 貸:其他業(yè)務(wù)收入 50000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)6500
北方科技有限公司為一般納稅人,2018年5月20日購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款45萬元,另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用5萬元,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)計(jì)算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,并作出該業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理,寫出計(jì)算,過程結(jié)果
天霸有限公司為一般納稅人,二零一九年六月十四日向天陽公司售出二十噸假材料,開出56500元的普通發(fā)票,收到支票。請(qǐng)計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額,并做出該業(yè)務(wù)天霸公司的會(huì)計(jì)處理,寫出計(jì)算過程結(jié)果
唯品有限公司為一般納稅人,向福喜公司銷售b產(chǎn)品一批,并開出增值稅專用發(fā)票,發(fā)票上注明價(jià)款為50萬元,款項(xiàng)已收,請(qǐng)計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額并作出該業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理(寫出計(jì)算過程,結(jié)果)
北方科技有限公司為一般納稅人,2018年5月20日購進(jìn)材料取得增值稅專用發(fā)票,注明支付的貨款45萬元,另外支付購貨的運(yùn)輸費(fèi)用5萬元,取得運(yùn)輸公司開具的增值稅專用發(fā)票,請(qǐng)計(jì)算增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額,并作出該業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理(寫出計(jì)算結(jié)果過程)
努力公司為增值稅一般納稅人,向小規(guī)模納稅人補(bǔ)藥公司售出一批假產(chǎn)品,增值稅稅率為13%,開出904000元的普通發(fā)票,貨款尚未收到,請(qǐng)計(jì)算增值稅銷項(xiàng)稅額并作出該業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)處理
申報(bào)主表第16欄填不了數(shù)據(jù)
老師,工商年報(bào)納稅總額包括文化事業(yè)建設(shè)稅嗎?
老師你好,請(qǐng)問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
老師你好,請(qǐng)問留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠之前欠的增值稅,會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
留存收益,其他綜合收益,這二者分別包括什么?用于什么情況?中級(jí)實(shí)務(wù)方向
老師你好,就是留底的進(jìn)項(xiàng)稅額用來抵欠了之前的增值稅,我的會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該怎么做
工商年報(bào)的納稅總額包含文化建設(shè)稅嗎?
老師,我們公司是LED公司,我們找外邊做的照明模擬的費(fèi)用計(jì)入什么科目,600元
老師,高速公路紙質(zhì)專用發(fā)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)嗎?
您好,我們有一筆24年的收入,當(dāng)時(shí)客戶沒要求開發(fā)票,現(xiàn)在又要我們開發(fā)票給他們,但是那比收入我們申報(bào)了無票收入了,現(xiàn)在還可以開發(fā)票嗎?還是說開了發(fā)票后面報(bào)稅沖抵?