你好,學(xué)員,這個是科目余額表找到的
老師我之前做賬的時候應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅進(jìn)項,或者有應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅銷項。本月交稅就是銷項-進(jìn)項,我都是做個借應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~轉(zhuǎn)出未交增值稅貸應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅。下月就是借應(yīng)交稅費(fèi)~未交增值稅貸銀行。這樣對嗎?,F(xiàn)在我應(yīng)交稅費(fèi)~應(yīng)交增值稅~未交增值稅還是掛著數(shù)呢。正常是不是該是平的啊
老師o(^o^)o 在現(xiàn)金流量表當(dāng)中 應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅—消費(fèi)稅) 這個科目是 正常銷售東西減去退貨的嗎
老師 在現(xiàn)金流量表當(dāng)中 營業(yè)收入含稅就不加應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅 不含稅就加 但是在實(shí)際工作當(dāng)中 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項稅 在哪里找到這個數(shù)字呢
老師 現(xiàn)金流量表當(dāng)中 支付各項稅費(fèi)=當(dāng)期所得稅費(fèi)用+稅金及附加+應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅-已交稅金)+應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)--(應(yīng)交所得稅期末余額--應(yīng)交所得稅期初余額) 當(dāng)期所得稅費(fèi)用如何的數(shù)據(jù)如何得來? 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金變成未交稅金那么應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交稅金能不能不寫了
老師,想問下您,小規(guī)模普票收入不足10萬,增值稅會最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,確認(rèn)收入時的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這里的稅款在現(xiàn)金流量表中應(yīng)該計入哪個項目
老師,請問網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費(fèi)經(jīng)濟(jì)分類科目屬于郵電費(fèi)嗎?
第二題的第一小題 退換徒弟出讓金同時能不能退還契稅
對方是個體工商戶,我司是一般納稅人公司。需要他們開具專票,請問個體工商戶他們需要開什么稅率的專用發(fā)票了
流通環(huán)節(jié)的蔬菜肉蛋奶可以加計按9%扣除增值稅嗎 政策明細(xì)可以給一個嗎
新教材把債券投資票面利息統(tǒng)一計為“債券投資——應(yīng)計利息”了。還有一個知識點(diǎn)是,把資本化期間的長期借款利息計為“長期借款——應(yīng)計利息”了。疑問是:假如每年年末計息一次,如果某年資本化期間不足十二個月,該不該按新教材規(guī)定做分錄,用二級明細(xì)應(yīng)計利息?
私對公轉(zhuǎn)賬可以開專票嗎?
老師,舉例中的內(nèi)退不考慮專項附加扣除嗎?
怎么添加不了項目信息?
老師你好我是一名糧油公司新入職會計,我記得之前要報稅清卡,現(xiàn)在是直接在稅務(wù)系統(tǒng)開票就可以,不需要清卡領(lǐng)發(fā)票那些嗎
老師,公司全年沒有營業(yè)收入跟營業(yè)成本,一季度因?yàn)殂y行利息?個稅退手續(xù)費(fèi)預(yù)繳了四十多所得稅,全年利潤虧損了二十萬左右,專管員打電話讓調(diào)賬或者退稅,說申請退稅會被分到別的稅務(wù)老師那查賬,盡量調(diào)賬,這應(yīng)該怎么調(diào)呀?