您好,所得稅費(fèi)用來自于利潤(rùn)表
老師您好!請(qǐng)問科目余額表中怎么看應(yīng)交稅費(fèi)中增值稅本年期初數(shù),本期應(yīng)交稅,本期已交數(shù),期末數(shù)的呀?比如 應(yīng)交稅費(fèi)\應(yīng)交增值稅\進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)\應(yīng)交增值稅\銷項(xiàng)稅額\已開票 應(yīng)交稅費(fèi)\應(yīng)交增值稅\銷項(xiàng)稅額\未開票 應(yīng)交稅費(fèi)\應(yīng)交增值稅\進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 應(yīng)交稅費(fèi)\應(yīng)交增值稅\已交稅金 應(yīng)交稅費(fèi)\應(yīng)交增值稅\銷項(xiàng)稅額抵減 應(yīng)交稅費(fèi)\應(yīng)交增值稅\減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)\應(yīng)交增值稅\轉(zhuǎn)出未交增值稅 應(yīng)交稅費(fèi)\未交增值稅\一般計(jì)稅 預(yù)交增值稅,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅的期初期末及借貸方發(fā)生額,怎么算增值稅呢
應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交所得稅在貸方是負(fù)數(shù)余額說明什么? 應(yīng)交稅費(fèi)_未交增值稅期末貸方余額是負(fù)數(shù)說明什么
老師 現(xiàn)金流量表當(dāng)中 支付各項(xiàng)稅費(fèi)=當(dāng)期所得稅費(fèi)用+稅金及附加+應(yīng)交稅費(fèi)(應(yīng)交增值稅-已交稅金)+應(yīng)交稅費(fèi)(未交增值稅)--(應(yīng)交所得稅期末余額--應(yīng)交所得稅期初余額) 當(dāng)期所得稅費(fèi)用如何的數(shù)據(jù)如何得來? 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金變成未交稅金那么應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交稅金能不能不寫了
應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 期末余額為負(fù) 代表什么意思? 應(yīng)交稅費(fèi)_應(yīng)交增值稅_已交稅金 期末余額為負(fù)數(shù),代表什么意思?
掛靠的項(xiàng)目,我們是施工方,我們項(xiàng)目在項(xiàng)目地預(yù)交的勞務(wù)費(fèi)的稅款,我是這樣記的:借:應(yīng)交稅金--預(yù)繳稅金 應(yīng)交稅費(fèi)--附加 及預(yù)交的企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 同時(shí)借:稅金及附加 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--附加費(fèi) 月末:借:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--預(yù)繳稅金 等開票給了總施工方 借:應(yīng)交稅費(fèi)--增值稅--進(jìn)項(xiàng)稅額 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付賬款 月末:借:應(yīng)交稅費(fèi)--轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅 那最后在應(yīng)交稅費(fèi)中豈不是有余額
內(nèi)賬,原公司已買出團(tuán)備用礦泉水13元/件,計(jì)入管理費(fèi)用—辦公用品13元,貸銀行。現(xiàn)導(dǎo)游從公司這邊購買礦泉水一件支付15元,是做借銀行,貸其他業(yè)務(wù)收入15?還是借方負(fù)數(shù)管理費(fèi)用-15元?有個(gè)差額2元不退??梢赃@樣做嗎?
老師,給出納轉(zhuǎn)的備用金是計(jì)入其他應(yīng)收款出納,還是庫存現(xiàn)金出納
老師你好!我們是招投標(biāo)代理機(jī)構(gòu),評(píng)標(biāo)專家給我們?cè)u(píng)標(biāo)我們需要支付勞務(wù)費(fèi),對(duì)方需要開增值稅,可是對(duì)方一年才能開具12張發(fā)票,這個(gè)我們要怎樣處理了,先給對(duì)方轉(zhuǎn)賬年底統(tǒng)計(jì)金額聯(lián)系專家開票嗎?
請(qǐng)問醫(yī)保轉(zhuǎn)入公司帳戶支付員工的生育津貼要交個(gè)人所得稅嗎?
以前月份報(bào)的個(gè)稅還能更正嗎?
老師,請(qǐng)問廣告費(fèi)怎么填報(bào)企業(yè)所得稅年報(bào)里面了?廣告調(diào)增表怎么填了,我們有5740元
最后一問,為啥是 20000??20% 啊
先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)增值稅加計(jì)抵減,需要做營(yíng)業(yè)外收入嗎?
四川的公司,總公司和分公司在系統(tǒng)做了匯總納稅,申報(bào)總公司的年度企業(yè)所得稅是要把收入和成本等數(shù)據(jù)加起來申報(bào)嗎?財(cái)務(wù)報(bào)表是按照總公司的填嗎
請(qǐng)問老師做賬之前怎么核對(duì)銀行回單和銀行賬戶是否是一致的呢
老師 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--已交稅金變成未交稅金那么應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅未交稅金能不能不寫了
您好,看您做賬分錄,兩個(gè)哪個(gè)是交稅
也就是講做賬用已交稅金 現(xiàn)金流量表就是已交稅金 未交稅金現(xiàn)金流量表就是未交稅金
您好,不是,就是企業(yè)繳納增值稅的分錄是與哪個(gè)科目有關(guān)