您好,沒有繳納出去,不需要填寫現(xiàn)金流量表的呢
請(qǐng)問老師 小規(guī)模納稅人季度銷售收入30萬以下的會(huì)計(jì)分錄這樣做對(duì)不對(duì),這兩筆分錄分開做還是做在一個(gè)月? 確認(rèn)收入時(shí): 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 然后再做: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入
小規(guī)模30萬以內(nèi)的收入,賬務(wù)處理是 借:應(yīng)收賬款 等科目 , 貸:主營業(yè)務(wù)收入 , 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅 , 貸:營業(yè)外收入—增值稅減免 這個(gè)增值稅最后轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入 營業(yè)外收入要交企業(yè)稅,那豈不是增值稅還要交企業(yè)稅?
老師好,小規(guī)模確認(rèn)收入的時(shí)候,寫的是 借:應(yīng)收賬款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅。那這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)后面是直接寫 應(yīng)交增值稅還是要寫應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng))???
老師,想問下您,小規(guī)模普票收入不足10萬,增值稅會(huì)最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,確認(rèn)收入時(shí)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這里的稅款在現(xiàn)金流量表中應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)項(xiàng)目
老師,現(xiàn)在小規(guī)模10以內(nèi)免稅,但確認(rèn)收入時(shí)有應(yīng)該稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,但收入不到10萬,月末要結(jié)轉(zhuǎn)至營業(yè)外收入,那這部分增值現(xiàn)金流量表應(yīng)該計(jì)入那個(gè)項(xiàng)目?
老師,制造行業(yè)在未生產(chǎn)期間產(chǎn)生的直接人工和制造費(fèi)用能在下次生產(chǎn)產(chǎn)品的時(shí)候計(jì)入成本里面嗎
企業(yè)所得稅交稅的應(yīng)納稅所得額是不是報(bào)表上的凈利潤呢
在總公司簽合同任職財(cái)務(wù),工資在總公司發(fā)放。但子分公司沒有財(cái)務(wù),兼任子分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人并處理賬務(wù),請(qǐng)問如何從子分公司發(fā)工資給該員工
請(qǐng)問老師,財(cái)務(wù)費(fèi)用當(dāng)中有利息費(fèi)用、利息收入,計(jì)算息稅前利潤時(shí)利息收入怎么處理?謝謝老師
老師,我想問下“關(guān)于小規(guī)模到升級(jí)成一般納稅前無收入并未產(chǎn)生申報(bào)納稅的話,海關(guān)進(jìn)口增值稅繳款書是可以在升級(jí)一般進(jìn)行抵扣”請(qǐng)問這個(gè)無收入并產(chǎn)生納稅申報(bào)的期間是如何界定的呢?比如我們公司3.19成立的,稅種認(rèn)定是4月1日,繳款書是6月27日產(chǎn)生的,升級(jí)一般是7月1日。這種期間算不算無收入并納稅申報(bào)呢
當(dāng)增值稅納稅申報(bào)表進(jìn)項(xiàng)是7 銷項(xiàng)是5 最后結(jié)轉(zhuǎn)增值稅只要做借應(yīng)交銷5 應(yīng)交 轉(zhuǎn)出未交 貸 應(yīng)交進(jìn)7這樣就完成了,因?yàn)槲曳宋覀兡沁叿咒浘椭挥羞@一個(gè)
老師好,想問個(gè)實(shí)踐的問題,我們有兩個(gè)公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)銷售叫A公司,一個(gè)公司負(fù)責(zé)加工叫B公司。第一個(gè)方案:A公司買材料讓B公司加工;第二個(gè)方案:B自己買材料生產(chǎn)后賣給A。這兩種方案從稅負(fù)率和經(jīng)營管理模式下哪種比較好,如果測試稅負(fù)率的話,怎么著手去測試?
老師好!換電腦了,自然人電子稅務(wù)局扣繳端數(shù)據(jù)怎么恢復(fù)到新電腦上?謝謝!
老師好,我們八月份要轉(zhuǎn)成一般納稅人,還有五十多萬的庫存商品,怎么處理了,可以退貨處理嗎?
老師,傳媒公司做活動(dòng)屬于他們的主營業(yè)務(wù),做活動(dòng)買的零食飲料日用品的專票可以拿來抵扣嗎
確認(rèn)收入時(shí),借銀行存款100,貸主營業(yè)務(wù)收入80,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅20,我們的現(xiàn)金流量表是根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入80分到一個(gè)項(xiàng)目里,另一個(gè)增值稅20分到一個(gè)項(xiàng)目里,這里的20應(yīng)該計(jì)入現(xiàn)金流量表的那個(gè)項(xiàng)目里?
您好,和80放在一起的呢,銷售貨物取得的收入。
老師,那填寫增值稅申報(bào)表時(shí)是不是得填寫不含稅收入啊?
您好,是的,填寫的是不含稅收入