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老師,想問下您,小規(guī)模普票收入不足10萬,增值稅會(huì)最后轉(zhuǎn)入營業(yè)外收入,確認(rèn)收入時(shí)的應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅這里的稅款在現(xiàn)金流量表中應(yīng)該計(jì)入哪個(gè)項(xiàng)目

2023-02-09 16:42
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-09 16:45

您好,沒有繳納出去,不需要填寫現(xiàn)金流量表的呢

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快賬用戶9609 追問 2023-02-09 16:48

確認(rèn)收入時(shí),借銀行存款100,貸主營業(yè)務(wù)收入80,應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅20,我們的現(xiàn)金流量表是根據(jù)主營業(yè)務(wù)收入80分到一個(gè)項(xiàng)目里,另一個(gè)增值稅20分到一個(gè)項(xiàng)目里,這里的20應(yīng)該計(jì)入現(xiàn)金流量表的那個(gè)項(xiàng)目里?

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齊紅老師 解答 2023-02-09 16:52

您好,和80放在一起的呢,銷售貨物取得的收入。

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快賬用戶9609 追問 2023-02-09 16:53

老師,那填寫增值稅申報(bào)表時(shí)是不是得填寫不含稅收入啊?

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齊紅老師 解答 2023-02-09 16:55

您好,是的,填寫的是不含稅收入

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您好,沒有繳納出去,不需要填寫現(xiàn)金流量表的呢
2023-02-09
都是計(jì)入銷售商品提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金
2023-03-09
主營業(yè)務(wù)收入=收款金額÷(1%2B1%) 增值稅=收款金額÷(1%2B1%)*0.01 借:應(yīng)收賬款/銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 ?????? 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 如果季末減免稅結(jié)轉(zhuǎn)實(shí)際免除的稅: 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入-稅費(fèi)減免
2023-09-21
是的,。 減免的增值稅 需要交企業(yè)所得稅
2021-08-24
您好 這樣賬務(wù)處理正確的
2021-03-20
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