你好,學(xué)員,這樣也可以的
老師您好,前幾天在會(huì)計(jì)學(xué)堂請(qǐng)教了老師一個(gè)問(wèn)題:就是我們是建筑行業(yè),我問(wèn)是不是沒(méi)有收入的情況下不能結(jié)轉(zhuǎn)成本。老師說(shuō)是的,但我前幾個(gè)月結(jié)轉(zhuǎn)了怎么辦,可以做分錄把它調(diào)回來(lái)么?之前是把工程施工--合同成本--材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)等結(jié)轉(zhuǎn)到主營(yíng)業(yè)務(wù)成本里面去了,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn) 里面去了,我可以按這個(gè)原路返回做分錄么?
老師,我一直把工資計(jì)入的管理費(fèi)用-工資,月底結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn),后來(lái)因?yàn)榇_認(rèn)收入時(shí),所有費(fèi)用就是工資已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤(rùn)里,導(dǎo)致在確認(rèn)收入時(shí),我沒(méi)有確認(rèn)成本,所以后來(lái)就把工資計(jì)入勞務(wù)成本,想著在確認(rèn)收入時(shí)將勞務(wù)成本轉(zhuǎn)入主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,這樣就可以確認(rèn)成本了 但后來(lái)發(fā)現(xiàn),由于幾個(gè)月才確認(rèn)一次收入,工資又計(jì)入勞務(wù)成本,在填寫(xiě)利潤(rùn)表時(shí),發(fā)現(xiàn)沒(méi)有勞務(wù)成本這一項(xiàng),費(fèi)用沒(méi)有減掉,而賬上有點(diǎn)錢(qián),這就形成賬上有錢(qián),而沒(méi)有任何扣除的費(fèi)用成本,就要繳稅了,但實(shí)際情況又不是, 我這種情況該怎么調(diào)整使用科目呢?
您好!老師麻煩問(wèn)一下我們公司投標(biāo)對(duì)方單位要求提供財(cái)務(wù)報(bào)表、利潤(rùn)表調(diào)整的時(shí)候我是把材料據(jù)實(shí)結(jié)轉(zhuǎn)了、勞務(wù)成本人工費(fèi)我沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)的情況下我們財(cái)務(wù)報(bào)表是盈利的、我勞務(wù)費(fèi)人工成本結(jié)轉(zhuǎn)以后就是虧損嚴(yán)重的、本年累計(jì)盈利150萬(wàn)元、這樣可以嗎?
老師:你好! 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒(méi)有填這張表。 代賬公司之前都沒(méi)有計(jì)提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤(rùn)就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)調(diào)整呢?
老師:你好! 請(qǐng)問(wèn)匯算清繳5050表可以不填嗎?我們之前是代賬公司做賬,前兩年的匯算清繳都沒(méi)有填這張表。 代賬公司之前都沒(méi)有計(jì)提勞務(wù)費(fèi),發(fā)放時(shí): 借:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi) 貸:銀行存款/現(xiàn)金 有成本票后: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付工資–勞務(wù)費(fèi)。 之前缺成本票,很多勞務(wù)費(fèi)沒(méi)有歸集成本,導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表上的應(yīng)付職工薪酬是負(fù)數(shù)。由于工程款只結(jié)算了一部分, 我現(xiàn)在要是納稅調(diào)減,那利潤(rùn)就成負(fù)數(shù)了,我能不能匯算清繳不調(diào)整,到2023年再結(jié)轉(zhuǎn)成本時(shí)調(diào)整呢?
老師中午好,麻煩問(wèn)下我們公司之前的累計(jì)折舊明細(xì)表沒(méi)有預(yù)計(jì)凈殘值,我怎么做賬,能改嗎
小規(guī)模時(shí)候買(mǎi)的固定資產(chǎn),能不能再一般納稅人時(shí)開(kāi)進(jìn)項(xiàng)發(fā)票
老師,公司收到一張代駕費(fèi)發(fā)票怎么入賬
老師 2月份收到對(duì)方30萬(wàn)預(yù)付款 3月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為1899000 4月份給對(duì)方開(kāi)票含稅金額為2365400 4月份收到對(duì)方120萬(wàn)貨款 增值稅率為9% 怎么做會(huì)計(jì)科目
合伙企業(yè)無(wú)法區(qū)分經(jīng)營(yíng)成本來(lái)呀,按什么比例計(jì)算成本費(fèi)用啊?
老師你好,公司現(xiàn)在是一般納稅人,之前是個(gè)體工商戶勞務(wù)隊(duì),干的活還有150萬(wàn)沒(méi)給,現(xiàn)在給錢(qián)必須打給公戶,錢(qián)到現(xiàn)在公司,往出支取可以正常支取,稅務(wù)有什么問(wèn)題?(當(dāng)時(shí)開(kāi)票都正常交稅了)
老師,沒(méi)有往返車(chē)票,外地的餐費(fèi)和住宿費(fèi)可以做福利費(fèi)嗎?
請(qǐng)問(wèn)老師,24年暫估的固定資產(chǎn)發(fā)票沒(méi)開(kāi)進(jìn)來(lái),這個(gè)月匯算清繳是不是把計(jì)提的折舊費(fèi)調(diào)增,譬如計(jì)提了10萬(wàn)的折舊,把這10萬(wàn)調(diào)增,按10萬(wàn)的5%交企業(yè)所得稅?。?/p>
老師這題沒(méi)搞懂幫忙解析一下
合伙企業(yè)需要報(bào)工商年報(bào)嘛?
好的謝謝老師
不客氣,祝你工作順利
您好!老師請(qǐng)問(wèn)一下我營(yíng)業(yè)收入1891134.46元、營(yíng)業(yè)成本1309790.86元、稅金及附加334.37元、管理費(fèi)用24559.72元、利潤(rùn)總額340487.12元、帳套結(jié)轉(zhuǎn)所得稅是384633.32元、凈利潤(rùn)-44146.20元我感覺(jué)所得稅有點(diǎn)問(wèn)題
這個(gè)有問(wèn)題,可以看一下所得稅明細(xì)