同學(xué)你好,更正就可以了。
老師,我想問(wèn)下,這三項(xiàng)中,第三項(xiàng)應(yīng)該是入的無(wú)形資產(chǎn),之前會(huì)計(jì)入了固定資產(chǎn),我可以在今年1月份的憑證里先紅沖上年12月入賬的憑證,然后再按正確的分錄做嗎?這樣是否會(huì)涉及到更正2020的會(huì)計(jì)憑證和2020的匯算清繳?
請(qǐng)問(wèn),跨年之前憑證上公司名稱錄錯(cuò)了,現(xiàn)在怎么修改,是先沖銷這種憑證,再更正嗎
請(qǐng)問(wèn),之前沖銷憑證,沖銷錯(cuò)了,更正的分錄是對(duì)的,現(xiàn)在是再?zèng)_銷 沖銷錯(cuò)憑證,再?zèng)_銷該沖銷的憑證嗎
想要申請(qǐng)高新,以前年度并沒(méi)有設(shè)置研發(fā)支出,現(xiàn)在想要把這三年的一些成本調(diào)到研發(fā)支出里面,已經(jīng)結(jié)賬了怎么調(diào)?是通過(guò)反結(jié)帳-紅沖之前的憑證-填寫新的憑證-結(jié)轉(zhuǎn)研發(fā)費(fèi)用-結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤(rùn)-生成利潤(rùn)表嗎?請(qǐng)問(wèn),這個(gè)步驟可行嗎?還是說(shuō)可以直接在舊憑證上更改不用紅沖?
錄憑證的時(shí)候發(fā)現(xiàn)應(yīng)收賬款2級(jí)科目的公司名稱之前寫錯(cuò)了。然后現(xiàn)在要修改的話,我是直接把余額一次性直接轉(zhuǎn)到新的名稱里面,還是要把之前的分錄紅沖之后再修改?
老師,我單位一般納稅人,單位雇傭4個(gè)外地人工作,但是他們無(wú)法給他們繳納保險(xiǎn),只能繳納意外險(xiǎn),按月付給他們的工資能否稅前扣除?
比如海瀾之家,他總部在江蘇省,然后他在江西設(shè)立了門店,那么他這個(gè)稅是在全在江西交,還是匯總在總部,然后分一部分在江西交?
就是國(guó)外的LV在中國(guó)設(shè)立了門店,屬于非居民,有機(jī)構(gòu),取得的收入與機(jī)構(gòu)有聯(lián)系的,稅率是25%對(duì)嗎?
老師,所得稅匯算時(shí),調(diào)增的產(chǎn)品成本應(yīng)該計(jì)入哪一欄目,謝謝
出口外貿(mào)企業(yè)的運(yùn)輸費(fèi)和報(bào)關(guān)費(fèi)需要交納印花稅么,都是6個(gè)點(diǎn)的稅
乙公司定制的產(chǎn)品尚在加工中,預(yù)計(jì)將于2×24年10月完工并交付乙公司,屬于流動(dòng)資產(chǎn)列報(bào)嗎?
在確定應(yīng)予以資本化的借款費(fèi)用金額時(shí),需要考慮土地使用權(quán)支出嗎?
經(jīng)營(yíng)所得,個(gè)人所得稅月季度申報(bào)表有投資者減除費(fèi)用60000塊錢一年。那就這樣,他就不用交個(gè)人所得稅了。那利潤(rùn)表中的那個(gè)就是呃,所得稅就是,就是利潤(rùn)表當(dāng)中的所得稅也是零,不用交對(duì)嗎?
工商戶經(jīng)營(yíng)所得走個(gè)人經(jīng)營(yíng)所得稅,那還要報(bào)那個(gè)就是個(gè)體工商戶的個(gè)人所得稅嗎?就工資那塊
公司是實(shí)際是做跨境電商的,以B2B形式深圳公司出口到香港公司,再通過(guò)香港公司在跨境電商平臺(tái)售賣,有些貨物是正常報(bào)關(guān)做退稅, 一小部分是用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口。 我想問(wèn)一下 ,用香港公司下單給供應(yīng)商,買單出口, 對(duì)于我這邊有什么風(fēng)險(xiǎn)?
比如,2021年10月預(yù)付甲公司貨款,但是做賬弄成了乙公司,借 預(yù)付賬款-乙公司 貸 銀行存款,怎么來(lái)更正了
同學(xué)你好,更正會(huì)計(jì)分錄 借:預(yù)付-甲公司 貸:預(yù)付-已公司(記錯(cuò),沖抵)
借:預(yù)付-甲公司 10 貸:預(yù)付-乙公司 10 金額還是都用正數(shù)嘛
同學(xué)你好,都是正數(shù)。