您好 50元計(jì)入營業(yè)外收入就好了
請問老師,建筑業(yè)中的材料購買業(yè)務(wù),實(shí)際付款的金額少于增值稅專票的金額,會(huì)計(jì)分錄怎么處理?是先按照正常的票面金額分別確認(rèn)成本和進(jìn)項(xiàng)稅額,再做一筆分錄,將少付的金額做營業(yè)外支出,同時(shí)將對應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額做轉(zhuǎn)出嗎?如果這樣處理不對,麻煩老師給講講應(yīng)該怎么處理,謝謝
公司構(gòu)建OA辦公系統(tǒng),合同金額50萬元,支付了,15萬元的預(yù)付款并收到15萬元的專票,請問老師怎么做賬務(wù)處理?
老師,您好!購買材料付貨款10萬元給對方,收到對方的專票金額少了50元,分錄是按專票金額還是按照銀行付款回單呢?謝謝!
老師好!老師,購買材料,取得專票,付款金額是10萬元,票面金額減少了50元,賬務(wù)處理時(shí),那50元怎么樣處理呢?謝謝!
老師好!老師,本期進(jìn)項(xiàng)稅額是60萬元,實(shí)際抵扣了50萬元,那未抵扣的10萬元進(jìn)項(xiàng)的會(huì)計(jì)分錄怎樣做的吖,未抵扣的10萬元進(jìn)項(xiàng)憑證是放在本月嗎?下月要抵扣時(shí)怎樣處理呢?謝謝!
公司新入職的員工,在外地統(tǒng)一出差參加的入職培訓(xùn)費(fèi),是否需要計(jì)入職工教育經(jīng)費(fèi)?
老師,加油票我可以入賬吧,就是各種費(fèi)用我是不是有個(gè)稅負(fù)率呀,怎么判定這個(gè)費(fèi)用是合理范圍的,不懂的老師別回復(fù)
老師,出租彩鋼房做為廠房,房產(chǎn)稅也是按租金收入乘以12%嗎?
老師,請問,我 做 8 月份的內(nèi)賬,8 月份發(fā) 7 月份的工資,,有個(gè)其他應(yīng)收款-員工社保和個(gè)稅,這個(gè)款銀行扣的是 6 月份的,那我發(fā) 7 月份的工資哪里,是不是管理費(fèi)用工資那部分要加上 6 月份的員工社保跟個(gè)稅?。?/p>
老師這張發(fā)票怎么做,是代扣代繳個(gè)稅的
老師你好,我們A企業(yè),股東是B企業(yè),但是A企業(yè)財(cái)報(bào)是虧損的,但轉(zhuǎn)給B企業(yè)的錢用途分紅的轉(zhuǎn),這樣穩(wěn)妥嗎?
老師,您好!"應(yīng)交稅費(fèi)--待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額"這個(gè)科目是記已發(fā)貨未開票的稅額的嗎?
老師,一般納稅人,納稅申報(bào)表已申報(bào)沒有扣款。忘記做進(jìn)項(xiàng)抵扣,那現(xiàn)補(bǔ)做進(jìn)項(xiàng)扺扣,再更正申報(bào)那新的申報(bào)表會(huì)有顯示進(jìn)項(xiàng)的數(shù)據(jù)嗎?
老師,您好!已發(fā)貨未開票,對應(yīng)的稅額做憑證時(shí)是同樣記入“應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅--銷項(xiàng)稅額”,還是記入“應(yīng)交稅費(fèi)--待轉(zhuǎn)銷項(xiàng)稅額”里呀
外幣折算,其他債券投資,匯兌差異影不影響下一年公允價(jià)值變動(dòng),匯兌差異計(jì)算的是按購入時(shí)的公允價(jià)值計(jì)算對嗎?,先計(jì)按購入時(shí)的公允價(jià)值計(jì)算匯兌差異計(jì)入財(cái)務(wù)費(fèi)用,再按期末減賬面這個(gè)賬面包含匯兌差異,計(jì)算公允價(jià)值變動(dòng),對不對
老師,是付了10萬元的材料款給商家,收到的進(jìn)項(xiàng)票面金額少開了50元 ,應(yīng)該是營業(yè)外支出對吧,賬務(wù)處理 借:主營業(yè)務(wù)成本88451.51 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額 )11498.69 營業(yè)外支出49.80 貸:銀行存款100000 (企業(yè)是裝修公司)
收到的進(jìn)項(xiàng)票面金額少開了50元,應(yīng)該是營業(yè)外支出對 這樣寫分錄可以的